您好 借:财务费用-利息支付 贷:银行存款 要股东去税务大厅代开利息支出发票 不然不能税前扣除
股权转让的印花税是多少税率呀
老师工会经费为什么是非税收入呢
怎么现在这个版本没发直接搜索老师或课程啊?
2022年的劳务发票现在还能入账吗?一张20000元 具体分录怎么做?
房产税原值前一季度已经交了,但是原值金额没有加契税,我是可以直接删除那条采集的信息,还是要在那个基础上变更呢
我公司开设计服务费,对方公司要求我们不开数量和单价,可以吗
公司两个领导办理的电话号码预存电话费的应该怎么记?
老师:请问,股权变更,的时候涉及到了管理人员变更:监事变更和新的法人担任经理,这种情况下,需要准备经理的聘任书吗?监事需要单独准备重新聘任的文件吗?
老师,我们设备的款我是入的其他应付款,今天一个外聘的财务说,其他应付款金额不能太大了,太多了,以后不好办事,老师,这个有什么影响呀,交易都是真实的呀
.2025年1-3月的经营情况请体现在当期的资产负债表或利润表中,利润表应该是可以修改的,开票有29207.92,收票有27800,企业的经营情况至少要体现,两张表的利润应当相对应,如果说系统中修改不了请先把利润表和财报的纸质版传到自然人端中,这边先进行审核。
好的,现在股东没有开发票给我们,我们这个季度不是可以税钱扣除了吗?
可以先暂估入账的 然后取得发票
老师,怎么做,未取得发票
借:财务费用-利息支出 贷:其他应付款-暂估 付款 借:银行存款 贷:其他应付款 收票 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款
老师,现在是未取得发票,已经付款了怎么做,银行付款的,你的分录我看不懂?
第一笔分录是把利息支付暂估入账 第二笔分录是支付利息 第三笔分录是收到发票冲销暂估
第二笔支付利息 银行怎么能增加吗
我傻了 对不起 写反了分录 实在抱歉 借:其他应付款 贷:银行存款
好的,老师,先挂着是吧,等发生回来冲减对吗?
是的 等收到发票后再冲销暂估