然后具体的什么问题的?

我在申报小规模增值税,为什么填完他说 《本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。》
1. 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中; 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
请按以下提示操作:1.本期销售额末达起征点,请将木明应征增位税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额》对应地与在第11栏末达起征点销售额”中:2适用增值税征收政萍的体税人通二颖的销售蔻,差额部分填写在附列资科对应栏次中
提示框您可以亨受小微个业普惠性免税政第!请按以下提示操作:1.本期销售额末达起征点,请将木明应征增位税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额》对应地与在第11栏末达起征点销售额”中:2适用增值税征收政萍的体税人通二颖的销售蔻,差额部分填写在附列资科对应栏次中。
(B1)填报提醒:本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。
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