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老师,之前开增值税发票时因核算员提供的数字有误导致多缴纳了增值税款,税局说退税手续太麻烦,就放着我们代开发票时抵扣增值税款,一直抵了还剩300多块没抵完,后来自行领票开发票,这笔增值税税款就一直放着,再后来国地税合并我申请退税说因年限久无法查数据,我这边只能拿着他们的批示在账上把这笔钱处理了,那这个账要怎么做?可以计入营业外支出吗?

2023-07-02 23:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-02 23:56

同学你好,直接计入营业外支出就行,可以计入营业外支出。

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快账用户9955 追问 2023-07-02 23:59

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-07-03 00:11

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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