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老师,6月5日,我运输公司要付给瑞东公司一笔货款16万元,当时没付。6月20日我公司付5万现金给瑞东公司,余款以后再付。现在7月份了,我怎么做账?处理这项业务

2023-07-03 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-03 09:47

借应付账款,贷库存现金。

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快账用户9621 追问 2023-07-03 09:52

借应付账款50000 贷库存现金50000 那前面的16万怎么挂往来?

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齐红老师 解答 2023-07-03 09:54

你好,继续挂账就是了,现在应付余额是11万,以后你们支付给人家11万。

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快账用户9621 追问 2023-07-03 09:58

6月5日那笔业务怎么挂账?

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齐红老师 解答 2023-07-03 09:59

借成本费用等,贷应付账款16

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快账用户9621 追问 2023-07-03 10:05

老师,这个16万其实是我运输公司代瑞东开的票,现在返还给他。

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齐红老师 解答 2023-07-03 10:05

你好,这个具体的是什么业务的?

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快账用户9621 追问 2023-07-03 10:05

所以不知道怎么挂往来?

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齐红老师 解答 2023-07-03 10:06

你好,这个具体的是什么业务的,不是你单位的成本费用吗?

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快账用户9621 追问 2023-07-03 10:15

是我单位替瑞东代开一张发票,我单位收取税点款,其余打还给他

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齐红老师 解答 2023-07-03 10:17

你好,做成本就可以的,对应的做收入,你支付出去的成本。

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借应付账款,贷库存现金。
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您好,是今年的3月份吗?如果是直接把转出的分录补记一下就可以。
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