你好,学员,如果项目已经完工了,再发生的费用,直接计入损益科目的
建筑类企业,每个项目都是单独核算成本的,但是去年有一个项目当时以为是我们承接,刻章用了一些费用,我计入了这个项目的工程施工类科目,但是去年一直没有开工,今年又承接不了这个项目了,那现在我要把这个项目的刻章费用要转到公司承担的部分去,分录怎么调整
老师,我想问下,去年已经结算完成的项目,今年这个月又产生了一笔成本,请问有必要把这笔费用结转到主营业务成本吗?
请问老师公司承包了一项拆危房的项目工程,按拆除面积和政府职能部门结算收入,现在已经完工,也发生了挖机人工及有关拆危费用共好几万了,这个费用是专款专用,可是一直没有收到结算款,已经发生的费用怎么入账?
1.建筑企业,这个项目已经施工完毕,已经验收,但是没有结算单目前,又发生了一笔费用,这比打车费还算到这个项目成本里吗。 2.如果这个项目有结算单,但是却产生了一笔费用,那么这比费用怎么算呢
1.建筑企业,这个项目已经施工完毕,已经验收,但是没有结算单目前,又发生了一笔费用,这比打车费还算到这个项目成本里吗。 2.如果这个项目有结算单,但是却产生了一笔费用,那么这比费用怎么算呢
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
老师你好!公司外汇收入,收到外汇当日,按当日汇率计算收入。从美元户转到人民币户,借方:按照银行回单上的结汇汇率计算人名币账户金额,贷方按外币户收款当日汇率计算金额,差额计入汇兑损益,我这样做对吗?
老师资产负债表里的年初余额指的是什么
不管有没有结算单吗
是的按照实质重于形式