购置税加上车的不含税金额,加上上牌费,都做固定资产里面的。

我们公司有一笔融资租赁设备,付了第一期本金和利息,我做账是不是借 固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 长期应付款 收到发票后是借 应交税费-进项 贷 应交税费-待抵扣 借 财务费用 贷 未确认融资费用 是这样吗
老师,我购买固定资产,有进项税额,我现在入库是借固定资产,借进项税额贷:银行存款。然后这个进项税额我是不是又要转到待认证进项税额去?因为我还没认证,而且一时半会也不会认证,因为我们没得销项
请问老师,公司购车我这样做分录行不行:借固定资产133166.37,借待认证税额17233.63,贷银行150400,因为还没有销售收入,我就没有入进项抵扣,还有600是上牌费我都加入固定资产了。
本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产,但本月并未认证抵扣发票进项,做了一笔分录,借:固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷:预付账款,但在做资产负债表时,应交税费的贷方出现了负数,我是否需要做一笔分录将待认证进项税额转入其他流动资产的借方,等后面我需要抵扣这一笔进项税额再转出进行抵扣呢?因为是做手工账所以很疑惑
老师不是留抵退税,是买固定资产的进项税额打,还有很多没有认证,借:固定资产 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款 。这个待抵扣税申请了退税。请问是直接把待抵扣冲销掉吗?借:银行存款 贷:应交税费-待抵扣进项税
老师,食堂买菜的费用是不是可以做福利费?税前扣除比例是多少?如果福利费没有发票,可以入账不?
老师销售自己种的马铃薯,企业所得税是免税的嘛
单位请的专家,是必须要给他们代扣代缴个税么?有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么?
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分,4-3-3这样,请问分录怎么做?除了个税还需要做什么吗?
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法
老师,领导要收入和支出明细账,这个怎么提供?支出是财务系统里面的哪些数据?
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
因为是新能源汽车没有购置税,上牌费开的普票,辛苦老师帮忙看下金额会不会错
可以的,这个正确的。
老师,这个保险费入管理费用的车辆使用费还是车辆保险费?
你好,保险在做到保险就可以的。
请问老师,如果公司有车辆保险费、财产保险费等是不是要在二级科目保险费下面再设三级科目某某保险费?
这个设置三级科目,二级科目,你们自己决定就可以的,可以没有的。
因为之前有设过一个"皮卡车保险费",可以把它修改成保险费,然后就直接使用这个二级科目吗
对的,可以这么做的。