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老师,收到客户国内信用证后贴现,怎么做会计分录呀?

2023-07-03 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-03 14:09

您好,借 银行存款    财务费用  贷 其他货币资金

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您好,借 银行存款    财务费用  贷 其他货币资金
2023-07-03
您好
借:银行存款
贷:应收账款
2024-12-02
你好,借应收票据 贷应收账款 然后支付出去的时候借应付账款贷应收票据。
2024-07-09
一、收到云信时(确认应收债权) 借:应收票据 —— 云信 (云信票面金额)贷:应收账款 ——XX 客户 (冲减原客户应收账款余额) 二、后续处理场景 1. 持有云信至到期,收到兑付资金 借:银行存款 (实际收到的兑付金额,通常与票面一致)贷:应收票据 —— 云信 (票面金额) 2. 提前将云信转让给供应商(抵付货款) 借:应付账款 ——XX 供应商 (抵付的货款金额)贷:应收票据 —— 云信 (云信票面金额)(若转让时有差额,需补付或收取资金,差额计入 “银行存款”) 3. 将云信贴现(向金融机构提前兑取资金,支付贴现息) 借:银行存款 (实际收到的贴现款 = 票面金额 - 贴现息)财务费用 —— 贴现息 (支付的贴现利息)贷:应收票据 —— 云信 (云信票面金额)
2025-10-13
您好,借 银行存款 296550  财务费用  3450  贷 应收票据  300000
2023-08-09
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