你好,这个月需要5月份确认收入,结转成本

我们承包了A公司的研发合同,每个月的收入是根据每个月产生的实际费用来结算的,比如上个月12月份的收入要到这个月才能确定,我们收到款项才会给A公司开具发票,那我是12月份确认收入还是这个月才能确认收入?
我想请问一下老师,4月拍卖公司银行收到拍卖款+佣金5万,拍卖款转给了拍品拥有者,这个佣金是拍卖公司的收入,佣金发票要5月才开,款又是4月就到账,那这个是4月确认收入,还是5月呢,如果4月确认收入,就要5月交4月增值税,那票又是5月开的,这个税怎么弄啊
老师好,我们是自媒体公司,4月份的收益,要5月份才开票过去,5月底才能收到款,那应该几月结转成本,确认收入呢
老师你好:我是一家外贸公司,比如3月份出口一单货物确认收入个应收账款是按当月首个工作日的汇率,5月份12号才收到该货款,那我收汇按那天的汇率确认?税务具体怎么规定的?
老师收到70万,我们4-6月期间收到的,6月底才给对方开的发票。我在相应期间做了收入。。结转了成本。这会六月底账,我是不是要把4-5月冲红,6月按70万发票重新入账。结转成本。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师,4月份的员工工资计入的劳务成本,那4月底的时候需不需要把劳务成本结转到主营业务成本呢
这个在5月份开票时候才转入主营业务成本
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利