你好,你4-5月做了什么分录了

老师,请问我五月份有一笔出口的发票开错了,收入确认金额错误,我11月重新开了发票,之前那个发票冲销掉了,这个月我做账收入冲销掉了5月份的,重新确认了收入,那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗,还是不用结转了。
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师你好,请问我4月份开了120万票8月份红冲了做账直接做4月份的相反分录,红冲了收入,但没有红冲成本,请问我本月也就是8月结转成本是按总收入减去冲掉的收入结转成本对不对
老师,5月开出销售发票金额错误(少开了),6月重开正确的,6月做凭证就红冲5月确认收入的分录,然后重新做一笔,但是5月我已经结转成本了,6月把多出来的销售收入直接转到本年利润对吗? 借:本年利润 贷:主营业务成本,对吗?
老师收到70万,我们4-6月期间收到的,6月底才给对方开的发票。我在相应期间做了收入。。结转了成本。这会六月底账,我是不是要把4-5月冲红,6月按70万发票重新入账。结转成本。
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
借银行,贷方主营业务收入,应交税费应交增值税销项。
您好,是的。你如果已经做过收入了,就要冲
我是应该做收入吧?我本来做的预收
你好,你上面不是说借银行,贷方主营业务收入,应交税费应交增值税销项。
是的,我的意思的当月发生的收入,即使我们没开发票出去。也要计入收入。我本来做的借银行贷预收账款的。我感觉不对。我就改了
你好,你改了,就不用再冲了。做6月的收入就行了。
我做的收入,
你好,你如果4-5月做了收入,6月又做了,那就要做4-5月不开票收入负数进行冲减