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老师收到70万,我们4-6月期间收到的,6月底才给对方开的发票。我在相应期间做了收入。。结转了成本。这会六月底账,我是不是要把4-5月冲红,6月按70万发票重新入账。结转成本。

2025-07-02 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-02 17:24

你好,你4-5月做了什么分录了

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快账用户9402 追问 2025-07-02 17:27

借银行,贷方主营业务收入,应交税费应交增值税销项。

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:33

您好,是的。你如果已经做过收入了,就要冲

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快账用户9402 追问 2025-07-02 17:37

我是应该做收入吧?我本来做的预收

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:38

你好,你上面不是说借银行,贷方主营业务收入,应交税费应交增值税销项。

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快账用户9402 追问 2025-07-02 17:44

是的,我的意思的当月发生的收入,即使我们没开发票出去。也要计入收入。我本来做的借银行贷预收账款的。我感觉不对。我就改了

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:46

你好,你改了,就不用再冲了。做6月的收入就行了。

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快账用户9402 追问 2025-07-02 17:48

我做的收入,

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:49

你好,你如果4-5月做了收入,6月又做了,那就要做4-5月不开票收入负数进行冲减

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你好,你4-5月做了什么分录了
2025-07-02
你好,冲减的成本就是销售收入对应的成本
2023-09-11
你好,不是的,不能这么做。你的成本当时多做了怎么做的是库存商品吗?如果是的话,借库存商品借主营业务成本负数,然后月末的时候,他才能结转到本年利润。
2024-07-15
可以的,可以这么做的。
2023-06-08
同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
2021-08-29
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