你好,学员,跟对方沟通寄回给你们的
你好,老师,我们开货物发票给客户金额为135408元并已打款,后面对方公司发现款打多了,应结算99384元才对,我司退款36024元给对方公司,现在对方公司退发票135408元给我们,我重新开正确金额99384元给对方公司,对方公司已抵扣发票金额135408元,接下来我要怎么操作呢?
老师,我们是建筑工程公司,2022年给对方开具的发票是按照合同金额开的,多开了。现在并不给结算这么多钱,对方怎么把发票在退给我呢
老师,我们是建筑工程公司,2022年给对方开具的发票是按照合同金额开的,多开了。现在并不给结算这么多钱,对方怎么把发票在退给我呢?可以直接让对方把多开的部分开红字申请单吗
老师,我们去年开了一张票,票面开多了,对方来款也是按照票面金额来的,现在对方要求把多出来的钱给退回去,这个应该怎么操作啊
老师,我们2022年保险公司把发票给我们开多了,在2024年想让他们冲红。但是对方不给开差额,要求把2022年的全额退给我们,然后在开。这样我做账怎么处理,对我有影响吗
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
对方已经使用了
对方可以进项转出,重新抵扣
多开的部分直接让对方开具红字申请单行吗
多开的部分直接让对方开具红字申请单行吗 不能进行差额的,可以算在下次开票上