同学你好 可以的 计入招待费

外部软件公司的人员来我公司上班做软件维护的住宿费、车费怎么报销、入账
不是公司员工的车费报销,比如一些外来的技术人员的车费住宿可以入账吗,做入哪个科目
老师去外地出差有住宿费,员工开公司车去的,这种情况这个住宿费发票可以按差旅费入账吗然后一天给员工补助200元,都做到差旅费里可以的吗
老师好,公司员工和当地部门技术员一起外出调研,路费,住宿费,餐费,账务处理上可以一起入接待费吗? 还是我应该分开,公司员工的入差旅费,外单位技术员的入接待费呢?
我司的技术部和生产部做项目经常需要一些临时工一起去外地完成项目,这些临时人员产生的差旅费(车费,餐费,住宿费)由本公司人员代为报销,应该计入什么二级科目?
老师,成本如果开不了发票,这个金额是低于1000的,可以打收据吗?收据上需要注明什么?
A股东占股25%,应缴125万,实缴125万。现在A股东将5%转给B股东,即B股东应缴25万。那A股东在账里实际就是多缴了25万,私下B已经将这个25万还给了A.那账务里,我是否要将A的25万转到B名下。借:实收资本--B 25万,贷:实收资本--A 25万?
资产负债表的应交税费60000,税务系统50000,这个我账套里的进项少做还是多做了
请问老师客人多付款到公账的款,不能做原路退回,这边填了付款单,怎么核算费用
学校的拓展活动费,怎么做账啊
老师我们是图书出版社,现在我们申请了电子书号做电子书,应该怎么做账呢,而且电子书是一次成本,可以反复下载卖,那之后可能成本己经结转完了只有收入
去年我公司开具的增值税专业发票,今天客户让我们冲红重开 ,价格有变。请问开具红字后,分录怎么做,(跨年的)
请教老师,单位的试驾车买的保险怎么做分录?发票金额少车船税这块
资产负债表里应付账款是负数,1.是不是需要重分类到预付账款科目里,需不需要调账?还是直接在资产负债里的预付账款填写就行了?2.如果调账该怎么调?具体操作麻烦老师详细讲解,
老师,滴滴打车可以抵扣吗
销售费用或者管理费用的招待吗
同学你好 对的 这样做就可以
如果是公司劳务或者劳动人员,可以入差旅费吧(签署灵活用工平台)
同学你好 异地的才可以计入差旅费
是异地,必须公司劳务或者劳动人员,才可以报销差旅
同学你好 是你们公司员工才可以