您好,这个是属于管理费用的工资的了

老师你好 社保公司承担的部分计入 管理费用-社保费 这样吗?
老师你好,个人承担的那部分社保,属于管理费用-工资吗?
请问老师,领导的社保费,全部由公司承担(单位+个人承担部分),那单位+个人承担部分是全部计入管理费用—社保费里吗?
老师,职工工资核算时也没有算个人部分社,由公司完全承担职工社保个人部分,社保个人部分可以直接记入管理费用吗?
老师好,请问个人承担的社保费也是由公司承担的,这部分可以做管理费用吗
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师,你好,我们是建筑劳务公司,麻烦问一下就是对方给劳务费,打到我们农民工专户,这个分录该如何做,然后这个劳务费怎么冲抵应收账款呢,这个分录又该怎么出
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
税前工资5150,个人扣保险448.20,扣公积金500,实发4201.8元,这个分录怎么做?
借 管理费用 5150 贷 应付职工薪酬 5150 借 应付职工薪酬 5150 贷 银行存款 4201.8 其他应付款——社保 448.20 其他应付款——公积金500