是的,这25万需要交增值税的
小规模纳税人本季度普票开25万,增值税专票代开8万,增值税专票正常纳税外,另外的25万是否符合小微企业的税收优惠?
小规模纳税人一季度开了25万增值税专票需要交增值税吗
小规模纳税人一季度开25万的普票跟开25万专票是不是都不用交增值税,还是一个季度开25万专票需要交,开普票不需要交?
小规模纳税人23年第一季度,开专票20万,开普票25万,应该交多少增值税?
老师,小规模纳税人,一个季度开增值税专用发票开了25万,这25万要交增值税吗?
员工报销费用,由谁拿纸质报销单找领导签字?由出纳还是有报销人本人去?
代账公司做账到四月份,4月漏做了发放工资、付手续费的账目。我直接在五月账簿里补上还是需要怎么办呢
老师,您好!我们这边现在有这个政策,就是企业吸纳高校毕业生,有个见习补贴(半年左右),但是在这半年的见习期间,不能买社保,只能买意外伤害险与住院医疗商业保险,我现在想问的是这半年内给见习生发放的工资能列在工资表里,作为成本费用的支出税前扣除吗?
老师22年开的发票23年做账,现在要怎么处理吗
请问老师公司内部账户转账备注什么,划款,拨款
公司转账100元给法人的公司,用途写着投资款,做其他应付往来款可以吗
建筑公司,之前收了施工队200万的发票,最终结算有扣款5000,支付了195000,剩下的5000一直挂着应付账款,发票已认证,进项税已抵扣,请问怎么调账 收到发票时候的分录是 借 合同履约成本 1834862.39 应交税费-增值税-进项税额 165137.61 贷 应付账款 2000000
个税手续费退付 个税里可以查看 退了几次吗
要申报以前年度的个人所得税,在个人所得税app上哪个地方申报
老师好,请问公司正常没有开票,一直零报。现在税务局要求更改23 24年的增值税报表,填一些收入进去。但是账本已经做到今年的4月,且都已经装订。现在应该怎么办?
还得交相应的所得税吧? 比如开了25万,成本10万,利润15万的,话,是按15万利润交企业所得税吧?
这的需要就按15万交企业所得税
好的,谢谢老师
客气,祝你工作顺利