你好,23年第一季度,开专票20万,开普票25万 需要缴纳的增值税=总的不含税收入*1%

小规模纳税人季度开票,普通发票20000,专用发票20000,季度应交增值税多少? 小规模纳税人季度开票,普通发票70000,专用发票70000,季度应交增值税多少?
老师,小规模纳税人23年如果第一季度普票1%开20万,5%的开20万,增值税应该怎么交
小规模纳税人23年第一季度,开专票20万,开普票25万,应该交多少增值税?
老师,2023年小规模纳税人增值税普票加专票开了25万,但是专票开了20万,这20万的是不是开了多少交多少税?
请问小规模纳税人,2023第四季度专票开了20万元,普票开了15万元,缴纳多少增值税?以及附加税?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
不是说开普票季度不超过30万免税吗
专票开了就交税了
你好,前提是季度收入低于30万,普通发票才可以免征增值税啊 你描述的情况,不符合这条件
季度的销售额不超过30万,假如开普票10万,开专票20万,10万免税,20万正常交税,是这样吗?
季度销售超过30万,不管开专票还是普票都要交增值税,是这样吗
你好,是的,是这样的