同学你好 提示什么呢
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
请问22年的11月增值税申报有误,更正后22年第四季度的企业所得税申报表也需要更正吗?财务报表用不用一起更正,更正后与账上不相符怎么处理呢,因为账上是在本年度做了未分配利润调整
老师好,6月份更正了22年12月份的增值税申报表,有一笔出口转内销的,账务处理怎么调整,在今年调整,数据都对不上了
老师,上月账上做了出口收入,结转成本了,但是报表没有申报,这个情况怎么处理呢,更正报表又更正不了
个人工资薪金表,补更正了1.2.3月,5.6.7月也更正了,目前要报八月份的税,提示要做以前月份的更正,但4月份去做更正时,老是提示,4月已更正,实际上4月没有做更正。目前是八月的工资薪金也报不了,怎么处理好呢?
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
@董老师,继续研究研究
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
点了蓝色字体就返回到上一个界面了
老师,就是这样提示
去税局大厅更正就可以
老师,需要带什么资料,到大厅填写吗
老师,另外想反结账的话,不做出口收入的话,这个库存商品转到哪里?
是成本结转到成本就可以了
老师,就是不到税务大厅更改申报,反结账回去,不做成本结转,不做出口收入,要怎么调
为啥不做呢 你按照正确的来做
那4月更正的话,是不是5月也要变,
做的不对那肯定要变得