你好,可以在11月份儿补上的。
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
老师您好,一般纳税人每个计提报税的时候都要报送财务报表,但是现在我发现我之前月份有个分录做错了,但是报表已经报送了,我能不能反结账进去把分录改了
老师,7月份的账有错,成本没有结转,这个可不可以在11月份结转呢,还是必须在7月份去结转呢,主要在7月份结转,财务报表到时候又要改动,要更改财务报表是不是必须去税务局更正才行呢,季报已经报送了
你好老师,个税申报工资必须和财务报表管理费用中的工资数据一致吗,之前月份个税报的多,是因为怕需要收入多,好合理扣除,结果到年底开的不多,不想这么多费用,想更正个税申报可以吗?得从4月改到12月,这样更正有什么影响,更正呢本年利润亏损就少点,不更正本年利润亏损多点,到底要不要更正呢
老师,去年10份补缴5月的无票收入税款,当时直接更正了5月的增值税申报表,但是没有反结改报表喂没改财务报表,造成后面一个季度的财务报表和增值税申报表收入金额不一致,这种差异可以存在吗,需要调整去年的财务报表和账吗
老师你好,报名工作年限不够,是哪填的不对啊
老师,请问电商增值税税负多少?所得税税负多少?
这是什么费用?怎么做账?
老师,一般费用票哪些开专票能用的?除了住宿票,还有什么?
反向开票室是怎么回事?
老师 我这边是一般纳税人公司 我开的销售发票对方说找不到我这张发票是什么原因呢
老师,公司是餐饮公司现在统计成本费用,比方说下半年收入140万,统计税金,我是不是还得算增值税,
外购产品销出,但因为质量问题,对方没有将问题产品没有退回给我们,我们购货单位已经将发票全部开给我们了,并且我们已经做了认证抵扣,由于我们没有及时将款项付给供方,供方和我公司打了官司,将那笔款项扣除,请问这样要怎样做账务处理?
老师您好,个体开专票,一定需要办公户吗?
盈亏平衡点的计算方法