你好; 对的; 你有一个按季度报经营所得税 ; 还有一个工资所得没有按月报 ; 你 正好7月可以报2季度的; 你去看看 你1季度经营所得税报了没有;

个体工商户的经营所得税,报4.6月的经营所得,收入总额,它上面显示所税款所属期:1-6月,我的收入总额是填1~6月的累计收入总额,还是报4~6月的收入,
1-6月份是个体核定征收,报经营所得税,报1-9月份的收入,那成本也是准备1-9月份成本,还是7-9月份的成本
老师你好,我现在在公司注销,2023年的1月1~3月31号我已经申报了,我现在要申报这个2023年的1月1一12月31的资产表的年报和资产表,那这个表是照抄我1月1~3月31号的吗?
老师你好,这个是要报一个1月1~7月31号的,就是这个月的个人所得税,2023年的1月1到7月31的话,这个是经营所的那1月1的,6月30号的话也是经营所的,经营所得的收入是个人所税总收入吗
老师你好,个人所得税的汇算清缴是12月30号吗?不是每年的1月1~3月31号吗
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
1月1到6月30号的金额所得,它显示我的收入要比上一期的小。在哪里查上一期的收入
你好; 对的 ; 你先去看看1季度报了好多收入 ; 那么报2季度是累计的收入(1-2季度合计来写 ;所以你肯定不会低于1季度金额的 )
这边的第1季度的收入在哪里查询
你好;自然人客户端里面- 有一个查询统计- 申报查询- 里面有申报表; 你找1季度来看下
搜索的是1月1~3月31号的话,这里查询吗,没数据
没有数据; 说明你们没有报 ; 你要先把1季度报了;在报2季度的
他这里显示说我所属区已经申报了,请勿重复申报,在哪里查询这个数据了
你好; 你是查账还是核定的; 你 当时是在系统报 还是大厅去报的? 如果系统报; 你就是在申报查询 查询记录的
查账征收,系统里面申报的
那你之前1季度报和2季度合计收入和成本费用一起来写; 按照1-6月合计金额来写 2季度申报表; 你别只写4-6月合计金额;
就是工资加一起写吗。我又没有财务报表,没有成本费用。增值税的数据有一个免税销售额是22820一直累积下来了.一直没开票了
你好; 对的; 写 1-6月合计金额; 看你所属期来写合计金额 ; 你 自己没有做账的吗
这里写我增值税的收入吗
你好; 是的; 不含税的 营业收入合计来写
那我就写增值税的这个收入上去了,因为我没有费用,只有是收入了
你好 ; 是的; 合计来的
直接写这个22820的话,那他要我交税吗,没有成本费用,其他数据也没有是0,那这个要交税吗
你好; 你是查账; 你有收入就有成本费用哦 ; 不然你记得缴纳所得税的