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建筑服务*机械费这个在增值税申报表的时候填哪一列

2023-07-04 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-04 09:28

你好,你这个是机械租赁吗?如果是一般计税9%服务一栏里面。然后再附表三百分之九第一列加税合计。

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快账用户9021 追问 2023-07-04 09:37

小规模纳税人建筑公司怎么填

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:40

季度30万以内的在第十栏,超过的在第一行和第3行。

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:40

如果是专票的,在第一行和第二行。

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快账用户9021 追问 2023-07-04 09:41

小规模纳税人全部开的专票呢

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:44

第一行和第二行上面都写,你看一下。

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快账用户9021 追问 2023-07-04 09:51

填服务这栏第一行和第二行吧,就填增值税纳税申报表小规模纳税人适用 这个表吧,不用填其他表了吧

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齐红老师 解答 2023-07-04 09:53

对的,是的,你开的税率是多少的?

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快账用户9021 追问 2023-07-04 10:15

3%的。为什么说如果是一般计税9%服务一栏里面。然后再附表三百分之九第一列加税合计,要填这个呢。

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:17

你好,这个是一般纳税人填写的。

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快账用户9021 追问 2023-07-04 10:23

嗯,我明白上面您说的是一般纳税 人的填写方式,我的意思是附表三不是服务、不动产和无形资产扣除项目明细 表么,如果是一般纳税人是有可以扣除的项目?

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:25

你好,你这个抵扣不了的。差额交税的才可以啊。

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快账用户9021 追问 2023-07-04 10:27

如果销售方是一般纳税 人的建筑公司,开专票出去,下游开专票进来也不能抵扣?

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:29

你好,你是一般计税的,销项税额减进项税额可以抵扣的,但是你这个进项不是在附表三里面填写,是在附表二里面。

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快账用户9021 追问 2023-07-04 10:31

进项税额抵扣的时候需不需配比?

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:34

你好,不需要的,只要是允许抵扣的项目都可以抵扣。

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快账用户9021 追问 2023-07-04 10:35

好的,这个还是不懂。 你这个是机械租赁吗?如果是一般计税9%服务一栏里面。然后再附表三百分之九第一列加税合计。

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:37

对的,是的,是这么做的。

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快账用户9021 追问 2023-07-04 10:38

您刚刚说的这个没懂

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齐红老师 解答 2023-07-04 10:39

一般纳税人报税的你见过吗?申报表你有吗?截图 是你找出来看着9%附表一有一个服务一行,这个看到了吗。

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你好,你这个是机械租赁吗?如果是一般计税9%服务一栏里面。然后再附表三百分之九第一列加税合计。
2023-07-04
你好增值税申报表有对应的税率哦直接对应填写就可以的
2023-03-07
您好 建筑服务预缴了增值税,增值税纳税申报的时候需要填表四
2023-06-14
是服务、不动产和无形资产
2024-07-03
您好,对的额,是这个意思的
2023-02-03
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