你好,这种是不可以抵扣的。

老师,请问员工宿舍的水电费发票我入福利费的话进项税是不是不能抵扣?
老师好,请问公司买了台热水器,给员工用的。这个不能做办公费吧
公司买了台热水器用于员工宿舍,开的专票,我可以不认证吗?
请问老师,公司员工宿舍买的热水器开专票是不是不能抵扣?
问下我公司是工厂 有员工宿舍 厂里购买了一个电热水器 开票来 我要记员工福利进项税转出 还是计入福利费 进项税正常抵扣?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
那我除了抵扣联单独保管,还要在电子税务局怎么操作呢?
你好,这个你做认证不抵扣。
因为公司暂时还没有销售收入,我之前收到的专票进项税额都是没有认证直接放待认证进项税额的,以后如果要转到进项税额应该怎么操作呢?
你好,你认证之后就转入这个科目就好了。
老师,外地出差开的住宿和餐饮的专票可以入进项抵扣吗?
你好,餐饮票是不可以抵扣的。
那张职工福利不抵扣的我现在就可以勾选了是吧?
你好!是的额,勾选不抵扣
老师,请问正常有进项、销项的情况下,一般是什么时候勾选抵扣的?
你好!你勾选认证后,转入进项税额就好了
我是说一般是月底统一勾选还是收到发票就勾选?另外请问老师,待认证税额是应交税费的二级科目、还是应交税费-应交增值税的三级科目?
你好,一般是月底或者月初统一勾选。 这个是三级科目。
为什么之前老师讲课的课件上写的是二级科目?如果现在已经设二级科目了要调吗?
你好,你可以这样理解,待认证的进项税,本身就是属于增值税的。
还有一个问题,交印花税、城建税是要在税金及附加设二级科目吗?
你好!可以加,这个企业自己决定
如果税金及附加没有设二级科目,那把印花税设在应交税费下可以吗?也方便统计所有的税费
你好,这个印花税本身就在应交税费下面。