你好,当月作废了一般没有什么风险的。

老师有个问题想请教了,啥就是那个,建筑公司就是个人去税务局代开发票的时候,不需要,交一个个税,然后,就是经营所得交的,然后税务局说,就是我们开,就是他们给我们,那这个人代开这张发票。写的是人工费,说不能按照今天说的来开,如果要是按经营说的来开的话,就不能写人工费,说让让我们把这个发票作废重开,但是。如果要是作废重开的话,这就相当于是项目经理承包了一个项目,然后他干完了之后打给他的那个工程款,也就是,这样的话不能开成人工费的话,还是要按照经营说的来交个税的话,不想按照劳务缴纳20%的个税的话,有什么,比如说不开人工费能开开成什么。
老师,请问下,我们的客户有一个很奇怪的事情,就是我们2022年12月份开票的,他不肯收,说不能跨年。然后12月30日我们作废了,让我们1月份开了一摸一样的发票给他,我就搞不懂了,这是为什么呀,想不通,客户就回了一句发票不能跨年,老师您能帮我解释一下吗
我们有客户让我们开发票,(实际于这个公司并不存在交易)然后月底作废,说是亚马逊什么的,这个能帮他们开吗?如果开了,有什么风险呢 说是做亚马逊审核什么的
老师啊,我们公司之前想买个比亚迪的车,后来这个车没买,转到另一个公司买了,车款倒是退了,但是保险钱是从我们公司转过去的,保险公司又退不了钱,并且保险公司只能把这个发票开给我们,我们有没这个车,可不可以做成私车公用买的保险,如果可以的话需要提供什么附件之类的吗?
老师啊,我们公司之前想买个比亚迪的车,后来这个车没买,转到另一个公司买了,车款倒是退了,但是保险钱是从我们公司转过去的,保险公司又退不了钱,并且保险公司只能把这个发票开给我们,我们有没这个车,可不可以做成私车公用买的保险,如果可以的话需要提供什么附件之类的吗?
甲公司为子公司乙的母公司,乙公司注册资本金3000万元已到位,现在甲公司给乙公司拔款1830万,备注项目资本金,问甲公司此笔款怎么做分录,
化工生产出口企业,税负率是多少呢
朴老师,我公司的产品发去做样品了,这些样品以后也不收回来,这要视同销售。 我小规模纳税人按1%来交税,产品成本40元,税额=40*0.01=0.4,所以售价=40.04? 分录: 借:销售费用(样品成本+销项税额)40.4贷:库存商品(样品成本)40贷:应交税费一应交增值税0.4 分录是没有确认收入的,那我申报增值税的的时候没有这部分的收入,相应的税额0.4也不会出来,那我该怎么申报增值稅?
个体户可以开建筑服务*劳务费出去吗?如果能来,营业执照上面要有什么经营范围呢?
公司提供地方给外面的人放置自动售卖机卖饮料,取得的收入会分一部分给公司,公司收到的这个收入应该计入什么会计科目?
开出去的 “软件开发” 点发票,成本票需要什么样的
老师,请问一下我司是一般纳税人,采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部,他们只能开普票给我们,如果开专票需要自己付12%税点,如果不想付税点,全部开普票,税务局那里有理由说的过去吗,第二个问题,如果我司的甲方审计项目的时候,税点会产生审计吗
老师,查那个废料情况,要求算出投入产出情况,这个怎么算
经营范围包括一般项目:新材料技术研发:制冷、空调设备销售;模具销售;塑料制品制造:气体、液体分离及纯净设备制造:塑料制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;保温材料销售;玻璃保温容器制造;家用电器销售;日用家电零售;电子产品销售:五金产品批发;五金产品零售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)这个经营范围可以开空调辅材,出风口嘛
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?金额在2万左右可以入当期吗?
经常这么操作的话也没事吗 上月开了几十万,这个月又要求开几十万 还有他们这个月底作废,到底是啥意思啊,不太懂,求指教
你好,他们具体用来做什么老师不太确定。 但是如果你经常这样作废的话,税务局容易监控到。
明白了,说是用来亚马逊审核啥的 具体我也不懂
你好!好的,欢迎下次再来探讨