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上个月做了一笔借主营业务成本贷应付账款但这笔分录里面金额多了,做红冲怎么做

2023-07-04 12:29
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-04 12:29

同学你好 原分录负数红冲

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同学你好 原分录负数红冲
2023-07-04
您好,是的,是23年发生退货了,我们收入也应该有负数才匹配,因为从分录来看是买了就卖,客户退货还有供应商退货的分录
2024-01-01
您好,把暂估冲销就好
2022-08-09
您好,把这笔做负数分录就可以了
2023-08-05
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润  
2021-06-24
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