您好,把这笔做负数分录就可以了
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
老师,上个月时候,我做了一笔借主营业务成本—暂估 贷应付账款。这个月成本票到了,应该怎么做分录
你好 红冲上一年度暂估成本,分录是借主营业务成本-暂估,贷应付账款红字吗?
上个月预估成本借主营业务成本 贷应付账款,这个月红冲怎么做分录
老师,你好,上个月暂估成本,借主营业务成本,带应付账款,这个月收到专票,怎么红冲呀?
老板有一家一般纳税人的公司和一家一般纳税人的个体户,现在一般纳税人的个体户要注销,固定资产怎么处置,可以直接卖给老板一般纳税人公司吗,怎么开票报税呢。
一个公司的账户可以给另外一个公司代发工资薪金吗?
老师,报溢入库和分割入库,都是可以冲减成本的吗?
请问第三季度的企业所得税计提在哪个月的账上呢,
老师,个体户,之前做的转存个人户,分录是:借 利润分配-未分配利润 贷:银行存款,可是我发现其他应付款—法人这个科目挂的钱一直都在上面,我怕万一有一天注销这个其他应付款没法处理,到时候可以直接转到利润里吗?还是怎么做
老师早上好!餐饮企业采购控制流程,及物料验收流程帮忙发一下,谢谢!
老师,所得税要申报工资薪金,我们是建筑企业,一般都是每个月计提工资,个税也申报了,但是没有实际发放,只发放一部分,年底再发放全部工资,这个我要怎么填写
老师,公司收到稳岗返还,我该怎么入账,分录怎么写
在计算土地增值税的时候,耕地占用税是分在哪里的?是属于开发成本呢还是开发费用还是分在税金里面?
无业务企业如何报税,报税流程
这个月红冲成本税票已经开进来正常进成本吗
做笔负数,再做笔正数