同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理

老师 我们公司买了一辆车100万 折旧2年后折旧了34万 后面卖出去60万 给对方开了专票60万 怎么做分录 折旧年限5年
老师,我们买了一辆汽车50万,折旧4年,按照5%算残值,要怎么做账分录呢?
老师,我们公司(一般纳税人)处置汽车一辆,购进40万(进项税已抵扣),预计5年折旧,已折旧3年合计24万,汽车卖了10万,中间这个差6万,怎么做账呢,分录怎么写
老师,我们单位去年买了一辆车,价税合计金额15万,折旧了一年,折余价值是13万,今年我们又卖了,卖车价税合计金额14万,我们万怎样记分录呢?
老师,我们公司2020年购入一辆公车,当年就提完折旧了,没有残值,老板说要把这辆车置换买新车,能折算大概4万,这个账务我该怎么处理
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
还没有清理,刚开始做折旧,应该怎么做?
借固定资产 贷银行存款 借费用科目 贷累计折旧