、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
老师,问你个问题,公司买了一辆货车130000.残值5%,折旧5年,算出月折旧额是2058.33.做分录是借管理费用2058.33贷累计折旧2058.33.折旧60个月以后还剩下6500.这个6500怎么做分录
我们单位去年买的车,今年卖掉,我能开专票么?我怎么开发票?15万已经提折旧3万,11万卖了,怎么做会计分录
老师 我们公司买了一辆车100万 折旧2年后折旧了34万 后面卖出去60万 给对方开了专票60万 怎么做分录 折旧年限5年
老师,我们公司(一般纳税人)处置汽车一辆,购进40万(进项税已抵扣),预计5年折旧,已折旧3年合计24万,汽车卖了10万,中间这个差6万,怎么做账呢,分录怎么写
请问公司车子原价27万买的 一年后25万卖了 中间折旧5万 该怎么做账?卖出去开的是普票 小规模纳税人
老师你好,问一下小微企业附加税是减半征收吗?是一般纳税人
老师:公司主营棚租和地租收入,偶尔有电费转售,服务费等,计入其他业务收入可以吗?怎么处理,谢谢
2022年有一笔房租支出,没有做进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理,下面两笔已经做完了,现在应该怎么调整? 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用,
老师非正常户什么意思
老师,这道题年初的实收资本和资本公积余额不算吗?
老师,上期的税款已交,没有做账,这期财务报表季报显示有未交的税。这样该怎么处理?
老师事业单位不是月月结账吗?
老师,我们是房开企业,今年第一季度的时候,以利息收入,填写了相关报表,但是没有成本,全部将利息费用计入了开发成本,现在想从开发成本中调出来一部分,当利息成本,请问老师怎么调账,还需要更改第一季度的财报和所得税申报表吗。
公司目前经营资金有限,然后一位管理层一直都是自行购买了社保,公司没有买可以吗?
老师你好,公司从九月就暂停营业了,8月底员工全部就辞退了,九月在没有员工了,九月个税要不要申报,营业执照还是正常经营
那我开票的收入也放固定资产清理吗
借银行存款,贷固定资产清理,应交税费。