收到发票后可以不红冲以前暂估成本的分录,直接应付暂估与应付实际的分录相抵,可以
去年暂估的成本票在今年汇算前回来了,暂估金额与发票金额一致,收到发票后可以不红冲以前暂估成本的分录,直接应付暂估与应付实际的分录相抵,可以吗?
暂估成本与收到的发票金额一直,可以不做红冲分录,直接应付之间相抵吗
老师,请问,以前暂估成本,现在收到发票了,是不是直接把发票入账冲暂估成本就可以了,之前暂估的分录不用红冲
12月暂估的费用,次年1月收到发票,跨年了,暂估怎么冲呢?暂估分录,借:主营业务成本 贷:应付账款,实际收到发票金额不一致,怎么处理?
老师,请问开票内容:网络广告宣传服务,是选择分类编码是多少昵
老师,24年的火车票今年可以报销,抵扣进项税嘛
5月份暂估入库商品已结转成本,6月份冲销暂估重新入账的会计分录怎么写
四月开的跨区域报告,四月开的票,但忘记报验预交税金了,六月发现刚报验完,预交税金可以选择所属期六月吗?选择四月会缴纳滞纳金吧?
#提问# 老师社保基数不在电子税务局里面进行调整会出现什么结果?
老师,请问我刚发现,几年前的有一个月的进项没有做。我现在怎么补做啊。一个是库存商品,一个是住宿费
老师:3月租金、2月水电费一部份是4月支付,一部份是5月支付,是不是要先计提再支付?
我在旅游公司上班,请问支出的保证金,出报表的时候做成本里,还是单独列出来?
请问老师母公司有应收子公司的应收账款10万,子公司有应收母公司的应收账款5万,请问老师,这两个可以合并抵消吗?如果可以合并后是只保留应收账款5万吗?
请问社保滞纳金录入什么科目