借预付账款贷银行存款, 借主营业务成本贷预付账款, 借银行存款、 贷预付账款。
老师,请问一个问题: 我们是一家4S店,给自己店试驾车买保险当月正常入的费用,含税金额2025.55 借:销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候,又通知需要退一部分保险, 但是在保险公司没给我们开红字发票之前,我们先收到了它的退保款,含税金额是750.2 然后我们做账是借:银行存款 750.2贷:其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借:其他应付款 贷:应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行,但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师,我现在再怎么做账?@邹老师
这个月支付办公楼租赁费10,下个月发票才回来,现在5月,5.12号付了租金,借其他应付款11.3,贷银行存款11.3,虽然票没回,但知道后面回来的票是专票,假如不含税金额10,,税金是1.3,总金额是11.3,老师,我想问下,5月底计提费用是怎么做分录的呢
老师,我想问你一个问题,物流行业买保险,假如先付了钱,然后才收到发票,假如前面多付了钱后面还退了保险费回来,整个流程怎么做分录?
老师 你好: 运输公司:十台车交保险 实际流程:我们将保费19w交给保险公司业务员。业务员给我公司提供了20w保费发票。差额1万为保险返点钱。这个账我这么做的: 1.银行支付: 借:其他应收款-业务员19w 贷:银行19w 2.收到发票 借:管理费用-车保险 20w 贷:其他应收款-业务员19w 我想问 这个差额1万我如何处理?
老师 请教个问题 就是我们有一家子公司 有个云南员工报销费用的时候多报销了930元 当时她们已经付了 后面才提交的钉钉审批流程 然后我们看了不对 多报销了 然后就叫她把这930元退到我们国芯的公司账户上 他个人打在我们公司账上的 那收到的这钱我该怎么做分录呀
#提问:老师:小规模纳税人企业所得税不超过一百万的,现在还有5%减半征收政策吗?
老师有个问题,股权登记日如果没有领到本次股利的权利,那它这个计算用不用➕上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
#提问:老师:求上海注册小规模个体工商户的流程。
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
暖暖老师在吗?我们是加工厂,接受订单的时候,有的是委托方带料来纯加工的,有的是把原材料票开给我们,加工后开成品出去的,这两者报价上面有区别吗?
老师,子公司与分公司,有什么区别?
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。这2笔刚好对冲了。这样情况可不可以不做账务处理哦?
单位员工不愿意缴纳职工保险,但后期又怕她们辞职了申诉,会有补交的风险,怎么能避免这个问题呢?
老师。可以用应付账款吗?
可以的,可以这么做的。