借预付账款贷银行存款, 借主营业务成本贷预付账款, 借银行存款、 贷预付账款。

老师,请问一个问题: 我们是一家4S店,给自己店试驾车买保险当月正常入的费用,含税金额2025.55 借:销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候,又通知需要退一部分保险, 但是在保险公司没给我们开红字发票之前,我们先收到了它的退保款,含税金额是750.2 然后我们做账是借:银行存款 750.2贷:其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借:其他应付款 贷:应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行,但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师,我现在再怎么做账?@邹老师
这个月支付办公楼租赁费10,下个月发票才回来,现在5月,5.12号付了租金,借其他应付款11.3,贷银行存款11.3,虽然票没回,但知道后面回来的票是专票,假如不含税金额10,,税金是1.3,总金额是11.3,老师,我想问下,5月底计提费用是怎么做分录的呢
老师,我想问你一个问题,物流行业买保险,假如先付了钱,然后才收到发票,假如前面多付了钱后面还退了保险费回来,整个流程怎么做分录?
老师 你好: 运输公司:十台车交保险 实际流程:我们将保费19w交给保险公司业务员。业务员给我公司提供了20w保费发票。差额1万为保险返点钱。这个账我这么做的: 1.银行支付: 借:其他应收款-业务员19w 贷:银行19w 2.收到发票 借:管理费用-车保险 20w 贷:其他应收款-业务员19w 我想问 这个差额1万我如何处理?
老师 请教个问题 就是我们有一家子公司 有个云南员工报销费用的时候多报销了930元 当时她们已经付了 后面才提交的钉钉审批流程 然后我们看了不对 多报销了 然后就叫她把这930元退到我们国芯的公司账户上 他个人打在我们公司账上的 那收到的这钱我该怎么做分录呀
老师我想问一下,我们公司员工社保补缴的那部分我们做到工资表里面,这一块补缴的金额我们冲稳岗补贴可以吗?会计分录:借:银行存款,贷:营业外收入-政府补贴,冲稳补会计分录:借:营业外收入-政府补贴,贷:其他应收款,上面这两个分录对不对?
咨询下:支付个人劳务费,如果考虑个税与增值税,会计分录怎么做?
老师,公司买的车,上户上到员工名下的,可以用公司账户打款给销售方吗?
请董老师解答,请问老师,这个最佳现金持有量是怎么算的,因为这个答案的列式计算结果跟它上面写的结果不一样啊
老师您好,现在有个问题能否帮忙解答下,安全费用提取标准最新2025普通货物运输上一年度营业收入的1%,1%全年还是每个月?比如上年收入是1200万,1200万*1%=12万,是今年总的提取是12万,还是每个月提取12万呢?
老师,高标准农田工程发票怎么开
怎么查个体户有没有开通税务
请问个体户怎么简易注销,麻烦详细点
老师,法人名下几个公司都要申报个税是吗
顾客消费了10000,只要求开3000的发票可以吗
老师。可以用应付账款吗?
可以的,可以这么做的。