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某农机生产企业为增值税一般纳税人,2020年12月发生以下业务:(1)外购原材料,取得普通发票上注明价税合计金额50000元,原材料已入库:另支付给运输企业含税运输费用3052元,取得一般纳税人开具的增值税专用发票。(2)企业为修建职工餐厅领用11月份从一般纳税人处购进的钢材一批,成本为70000元,钢材购入时已按规定抵扣了进项税。(3)销售自产农机整机一批,取得不含税销售额430000元,另收取该批农机的包装费11990元。该企业当月进项税均认证抵扣。要求:计算该企业本年12月应缴纳的增值税。

2023-07-04 23:53
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2023-07-05 00:07

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同学你好,具体哪里不明白?
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你好,学员,稍等一下的
2022-11-07
同学你好 计算应交增值税吗
2022-11-07
该企业当月增值税的销项税额 450000*9%%2B16350/1.09*9%%2B39550/1.09*9%%2B3900%2B100000/1.03*2%=50957.3439031
2020-11-25
:(1)计算2022年10月该企业购进货物准予抵扣的进项税额3000*9%%2B140000*13%%2B5000*9%%2B(70000-2790)*13%-2790*9%
2024-12-26
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