你好,你是按照什么来确认收入的?如果按照完工进度的话,按照5%来确认。
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
我们是工程施工企业,现在我们有一个工程,我们刚开始干,干了大概不到5%,可是对方已经支付了我们30%的工程款,工程款都开票了,这种情况我确认多少的收入啊
老师,我们房地产开发企业,有个挂靠的施工单位,我们主动给对方付工程款,对方目前为止还没有给我们开过票,我们一直计预付工程款,这次对方主动找我们预支工程款,我们还是记到预付工程款,可以吗?
老师,你好!我们公司干一个项目,这个月收到了一笔工程款140W,其中100W是工程款,40W是人工费,我们给对方开了140W的专票,现在我们该怎么做账才合适?
请问:资产负债表应交税费是负数怎么办?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
如果按照完工进度确认收入的话,那么增值税开票收入和所得税收入不就不一样了吗,
对的,是的,不一致的,你到年底能一致吗?年底一致起来就行。
如果我按实际发生的成本确认成本,开票金额确认收入,这样可以吗
那你会不会收入小于成本?
现在是收入大于成本
那就可以的,可以这么做。
还有就是,这个工程的劳务部分我们分包了,对方已经施工了一部分,但没有开票呢,我可以暂估吗
可以的,可以这么做的。
分录怎么写呢,开票后需要冲销吗
借工程施工劳务费,贷应付账款 确认收入之后结转到主营业务成本。借主营业务成本 贷工程施工劳务费