你好,你是按照什么来确认收入的?如果按照完工进度的话,按照5%来确认。
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
我们是工程施工企业,现在我们有一个工程,我们刚开始干,干了大概不到5%,可是对方已经支付了我们30%的工程款,工程款都开票了,这种情况我确认多少的收入啊
老师,我们房地产开发企业,有个挂靠的施工单位,我们主动给对方付工程款,对方目前为止还没有给我们开过票,我们一直计预付工程款,这次对方主动找我们预支工程款,我们还是记到预付工程款,可以吗?
老师,你好!我们公司干一个项目,这个月收到了一笔工程款140W,其中100W是工程款,40W是人工费,我们给对方开了140W的专票,现在我们该怎么做账才合适?
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
如果按照完工进度确认收入的话,那么增值税开票收入和所得税收入不就不一样了吗,
对的,是的,不一致的,你到年底能一致吗?年底一致起来就行。
如果我按实际发生的成本确认成本,开票金额确认收入,这样可以吗
那你会不会收入小于成本?
现在是收入大于成本
那就可以的,可以这么做。
还有就是,这个工程的劳务部分我们分包了,对方已经施工了一部分,但没有开票呢,我可以暂估吗
可以的,可以这么做的。
分录怎么写呢,开票后需要冲销吗
借工程施工劳务费,贷应付账款 确认收入之后结转到主营业务成本。借主营业务成本 贷工程施工劳务费