你好,借银行存款贷应交税费。借应交税费贷以前年度损益调整。夜以前年度损益调整贷未分配利润。
老师,企业汇算清缴退回的企业所得税怎么做会计分录?
老师,汇算清缴退回的企业所得税,这个怎么做分录啊
老师汇算清缴退回的企业所得税怎么做分录
老师,退税回来的分录怎么做?汇算清缴退的企业所得税
老师,汇算清缴退回的企业所得税,这个分录要怎么做呢
单位的行业代码要怎么确认
广西出口的货物没有提单吗?
小规模纳税人增值税3%减按1%为什么不是含税销售额/(1+3%)*1%呢?而是含税销售额/(1+1%)*1%?
你好老师,公司买了一批桶装水用于员工用,做账入了办公费,收的专票,个别员工买了2桶,收了钱,这个怎么做账?
老师这种发票后面没有下载怎么打印呢
郭老师,我们每月是把欠缴款入,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值转,这个月我们有留抵1万的增值税,要怎么做分录,比如销项5万,进项6万
小规模纳税人某一个季度销售额如果超了30 但是年销售没超120万,那这个超过的季度申报的时候填免税还是应征增值税那边?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
请问项目上零散付的工资需要每次都做工资表吗?
我们公司有两个主体,一个一般纳税人,一个小规模,材料票有销有进。进销是平的,对方公司会给我们返点。返点是开服务费的发票出去,这样我们用两个主体切换,行不行。
老师,没有以前年度损益这个科目的话要计入哪个科目呢
好计入未分配利润科目的。
就直接借应交税费,贷未分配利润么
是的,这样是正确的,对的是的。
老师,麻烦帮忙看哈是这样吗
你好是这样的,对的是的是的。