您好,试一下以下操作 点击数据透视表中的任意单元格,然后点击【选项】功能选项卡,在【活动字段】项目中点击【字段设置】按钮 系统弹出了【值字段设置】对话框,在对话框中点击【数字格式】按钮。 系统弹出了【设置单元格格式】对话框,在对话框中左边点击选择[数值]选项,在右边的对话框中选择格式,选好后点击【确定】按钮关闭对话框。

我7月份建新帐套,用的是6月的期末余额建帐套,之前的帐是代账公司做的,看财务报表的时候发现一个问题,7月份资产负债表的年初数和我一季度,二季度的年初数不一样,这是什么情况?
老师 我公司是6月15日成立的 一般纳税人企业 然后7月初的时候个税做的是0申报 这样的情况下我原来公司6月份的工资可以做到新公司吗
6月份做账的时候,产成品少做了20几万 ,现在我发现我账上的产成品和每个月的材料报表金额不一样怎么办啊
老师,请问这个是什么意思?因为我申报6月的提示我需要更正,因为4月和5月是在税局报的,6月在自己家电脑报的,就出现这个问题,怎么更正之前数据,把6月份的报上,急,谢谢
怎么设置6月份,我做的是数据透视表,每月更新,6月份时候出现这样情况
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师,我就是这样操作的,确定以后为啥6月份还是没有变化,
您好,这个EXCEL出问题了,我也遇到过这种情况,怎么操作都不行,我技术同事的解释是版本问题,重新建一个EXCEL就好了
好的谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!