你好,可能是投资款,也可能是单位向法人代表借款

老师你好 法人可以直接往公账转款吗 因为账上钱不多了 要付工资
老师,我们法人往公户上转钱的时候,没有备注“投资款”,我账做成投资款了,用作废重做吗
公户钱转到私人账户,意思就是公户上钱多,老板手里没钱了,所以转法人个人账户了,转款时备注往来款,这个需要做账吗,,如果需要,该怎么做账?
老师,如果法人往对公账户里转钱,用于采购付款,直接做为投资款吗?
由于法人一直往对公充钱,我记账在其他应付款下,法人也没怎么取钱,我可以直接把其他应付款结转到实收资本科目吗?目前实收资本为0
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,如果是借款,是不是还得还款?借款和还款的分录怎么做呢?
你好,是的,是这样的 借款,借:银行存款,贷:其他应付款 还款,借:其他应付款,贷:银行存款
老师,也就是说法人从对公账户取钱的时候,可以算还款了,是这样吗?不需要一笔对应还款,可以几笔或者大额取出,金额需要对上吗?
你好 借款,借:银行存款,贷:其他应付款 还款,借:其他应付款,贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的。借款如果借了三笔,还款的时候,也需要还三笔吗?如果三笔假如借了五万,还款的时候,可以一起还吗?或者还款的时候取了四万
你好,借款和还款笔数,没有规定必须一致啊