你好,借预付账款,贷管理费用,当时做的是管理费用吗?然后这个月抵扣的借管理费用贷预付账款。

老师,我们是房地产企业,工地电费我们公司一直交着,我记账时,来票借:开发成本-开发间接费用,应交税费-进项,贷:应付账款。支付时借:应付账款,贷:银行存款,后来按月制了电费分割单,之前支付的电费,对方把款给我转到户上来了,这电费收入后期我怎么入账呢?麻烦老师给指导一下
你好,老师,我们是一般纳税人,交的电费多了,电力局退了部分电费到了电费系统户上,没有到我们银行账户,那这个月就不用交电费了,直接冲了这个钱,电力局不做红冲发票了,怎么记账呢,相当于我以前产品成本电费入高了,得调整
老师, 我们公司建设充电桩站点,假设客户的电车用我们充电桩充电A, 产生了100度电费金额100元客户在手机APP里支付了100元,同时国网会扣我们100度电费80元,等到月末APP平台会给我们结算,付我们90元,意思我们收入90元, 成本80元, 但是有个人可能不会使用, 在充电桩A地方充值了5元,导致我们国网从我们银行账户扣了75元, 电费发票是开具80元。这个分录怎么做呢?
我们是商用 住宅用楼栋一般纳税人物业公司,我们电费都是代收代缴的,都是先到供电局预交电费,我们会收到13%的增值税专票和一小部分普票,然后我们再催收业主的电费,业主再转到公账账户上,我们收业主的费用都是走的公账,然后我们再给业主开13%的普票给业主,虽然是代收代缴其实中间也没有赚什么钱,因为公司以往年份每年交税都是70多万,交的太高了点,所以想着看这个电费能不能做代收代付不申报增值税,想问下,1.这个代收代缴应该要怎么报增值税?做代收代付的话,电费就不用申报增值税了是吗?2.如果做代收代付的分录是什么?3.因为我们每次预交电费都会收到一部分的普票,这个普票要怎么做分录呢?
您好、我们公司是出口公司、7月份出口了三批货物、、但是没有退税、做了内销收入也交了增值税、因为质量问题客户扣钱了、八月底做了一部分赔付、我这边做的账是借、销售费用运费、贷银行、现在税务局打电话让冲八月收入、这个我应该怎么做
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
不是,当时是制造费用,计入产品成本了,所以得调整产品成本
借预付账款,贷制造费用, 借制造费用、待生产成本 这个月借制造费用,贷预付账款。
之前的生产成本已经结转到库存商品了,要贷库存商品吗
好,不用的,你这个月不还有指导费用吗。
他这个月不再开票了,但是以前成本不对呀,怎么调过来
借预付账款,贷指造费用, 借制造费用,贷生产成本 借生产成本,贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数。
行,谢谢老师
不用客气,工作愉快。