是,转出这里的余额不用管它

老师,您好,请问需进项转出的税额分录应借:管理费用福利 贷:应交税费进项转出,但之前的需要转出的进项税科目还有余额,就在那放着不管么
没有抵扣的分录是第一个这样: 1、借 待抵扣进项税额 贷 进项税额 进项不能抵扣转出 2、借 进项税额转出 贷 待抵扣进项税额 3、借 预付采购款-酒水 贷 进项税额转出 这样对吗?
老师,职工福利的进项税额转出的分录,借:进项税额转出,贷进项税,这个转出这里的余额不用管它,对吗?
老师,像用于做职工福利的,开了进项税额,是借l:职工福利300,贷银行存款,还是:借:职工福利265·49,进项税34·51,贷银行300,再做,借:进项税额转出,34·51,贷:进项税34·51是哪种分录?
员工福利费做进项税额转出,借,管理费用,贷,应交税费(进项税额转出) 月末结转?年末是对冲?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?