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老师、发放工资时本应该是借:应付职工薪酬工资。贷:银存/应交税费个税/其他应收款!但是在发工资时、全额发放了、忘记把个税和其他应收款收回来了、这个怎么办呀

2023-07-06 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-06 11:01

要么有出纳承担,要么全部转入营业外支出,或者以后发工资的时候再扣

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快账用户1627 追问 2023-07-06 11:02

是的、是以后发工资时再扣、但现在我要做发放工资时的分录、我要怎么体现我这个我个税和其他应收款还未收回来

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齐红老师 解答 2023-07-06 11:08

你现在在账上体现为借方的余额就是没收回的呀

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相关问题讨论
要么有出纳承担,要么全部转入营业外支出,或者以后发工资的时候再扣
2023-07-06
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
对的是的,这相当于是预预支工资,他得写一个预支条
2025-04-30
你好,是 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2021-10-23
你好,既然工资暂时不发,就不需要做  应付职工薪酬  的借方处理啊 
2023-03-06
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