你好; 你到时处置或者 报废了。 就可以处置这个 残值的;现在 先挂着
老师,我固定资产折旧计提完后,就剩下残值没有计提了,我该怎么账务处理?
老师好,想问一下公司的固定资产折旧计提完了,账面价值就剩下残值了,公司要注销,该怎么做账务处理?
老师 固定资产折旧完,报表账面剩下残值了,这部分怎么处理呢
老师,固定资产折旧折完了,只剩下净值了,该怎么处理?
老师,固定资产折旧完成了,剩余残值5%改怎样处理
老师 我想问下做外账一般平常报销的都挂其它应收老板那里 那个科目的年底或者汇算的时候那个余额怎么办呢
请问加工行业这样做对不
本来应该香港公司支付的运费一直是由老板的私人账户在走账。这个香港公司汇丰流水上没有,如果开了形式发票,能算做香港公司的费用么
老师请问收到采购商品销售折让的发票,应该怎么入账?是冲减库存商品还是冲减主营业务成本?
我是一个刚开始创业的人,一个公司合法合规的话,要需要做那些申报呢,都有一些啥项目。也就是平时代理记账的内容有哪些。
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
哪些行政复议案件不适用调解
哦哦 那就是不处置不报废就一直在账面上挂着吗
对的; 暂时先挂着哈;
还有个问题,假如折旧期是4年,每月折旧3000,折旧完还剩下0.7,这0.7是下期再折吗
你好; 是的 ; 你看看每个月折旧额是好多哈 ; 一定每个月是均分的
是均分的,但是有小数,除不尽,4年折满后还剩7分,但我就下期再折呗
好; 这个没事 ;在最后一个月到时一起处理了