你好; 你到时处置或者 报废了。 就可以处置这个 残值的;现在 先挂着

老师,我固定资产折旧计提完后,就剩下残值没有计提了,我该怎么账务处理?
老师好,想问一下公司的固定资产折旧计提完了,账面价值就剩下残值了,公司要注销,该怎么做账务处理?
老师 固定资产折旧完,报表账面剩下残值了,这部分怎么处理呢
老师,固定资产折旧折完了,只剩下净值了,该怎么处理?
老师,固定资产折旧完成了,剩余残值5%改怎样处理
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
哦哦 那就是不处置不报废就一直在账面上挂着吗
对的; 暂时先挂着哈;
还有个问题,假如折旧期是4年,每月折旧3000,折旧完还剩下0.7,这0.7是下期再折吗
你好; 是的 ; 你看看每个月折旧额是好多哈 ; 一定每个月是均分的
是均分的,但是有小数,除不尽,4年折满后还剩7分,但我就下期再折呗
好; 这个没事 ;在最后一个月到时一起处理了