您好,这个是属于本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证栏里

1、火车票,机票的进项税费填在附表二8b栏,是否还要填“本期用于抵扣的旅游运输服务扣税凭证” 2、主表上的进项税额是否要填上火车票、机票的进项税额
老师你好,请问高铁的进项税是在增值税申报表(二)里填写吗?填在第(四)项:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证?金额是填不含税金额还是含税金额呢?
老师,增值税纳税申报表符列资料二里面,其他这一项和本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证,这两栏填的不都是出差了人家拿回来报销的一些汽车票呀火车票呀飞机票这些吗?这两栏我分不清楚怎么填?
火车票税额填增值税申报表的表2的其他里么,还是4本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证栏里呢
老师,申报表进项税额那张表“其中:本期其他国内旅客运输服务扣税凭证的进项税额‘与’(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证‘有什么区别吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。