您好,这个是属于本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证栏里

填写增值税报表,本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证时,是不是金额和税额两栏都得填?还是只要填税额这一栏就可以?
1、火车票,机票的进项税费填在附表二8b栏,是否还要填“本期用于抵扣的旅游运输服务扣税凭证” 2、主表上的进项税额是否要填上火车票、机票的进项税额
火车票税额填增值税申报表的表2的其他里么,还是4本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证栏里呢
老师,申报表进项税额那张表“其中:本期其他国内旅客运输服务扣税凭证的进项税额‘与’(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证‘有什么区别吗
增值税及附加税申报里的8b其他,专门填写的是高速公路进项抵扣? 增值税表二10本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证,专门计算高铁进项抵扣的吗?
建设用地使用权属于用益物权。请问作为抵押的情况下,需要以登记为生效要件吗?
现在登记一般纳税人还需要辅导期?如果有这个辅导期,11月如果开票的话,11月的进项还不能用,11月开了多少票就要交多钱的税?但是11月必须勾选认证?如果11月没开票,11月的进项也必须勾选认证,等12月开票了,用11月票认证,如果11月没有勾选,12月开票了也不能用于勾选认证?
老师,企业员工让企业代买社保,每个月直接转款到公账这个账怎么处理?
股权转让需要交个税不
老师员工自己没有工资卡,工资发给他指定的人,请问个税申报是用谁
老师,我们是建设公司,甲方和我们的下游供应商协商,以房抵货款,我们是中间体,他们挂靠我司经营,房子直转到供应商名下,那中间转让过程,不是有税吗,但房子不经我司,税务怎么处理
老师,内蒙古鄂尔多斯,含税收入是658389.21元,这里计税依据填多少
调整以前年度的利润,无需调整所得税费用,会计分录,借:以前年度损益调整,贷:利润分配未分配利润,就可以,对吗?
老师,增值税申报表4月份金额少写了1分,累计数也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,还是可以现在10月份申报表上加上这1分?
我们公司没有核定印花税,也一直没有申报,但是有报营业账簿印花税,现在在增加税目提交核定吗?还是和之前一样一直不申报