计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。

老师,你好,有个进项税额10%加计抵减增值税额的税收优惠政策,这个怎么做账?
老师,之前有加计抵减政策,上个月开了张发票,比如说销项税是100,进项80,然后加计抵减的又给抵扣了20,就不用交税了,那加计抵减的这部分该怎么做账呢
老师,按照优惠政策,加计抵减,多抵扣了进项,这个数的会计分录怎么做啊,少交了增值税,就不会做了
房屋租赁行业,2019年~2022年享受进项税额加计抵减优惠政策。由于特殊原因,税务局不让我单位享受,前期做账会计分录会计分录是: 应交税费~进项加计抵减220000 贷:营业外收入~优惠政策220000 调账会计分录要怎么做? 我用的是小企业会计准则
老师,增值税进项加计抵减了,会计分录要怎么做呀
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
啊,这个要做到营业外收入啊
就是上面的分录哦