计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。

老师,你好,有个进项税额10%加计抵减增值税额的税收优惠政策,这个怎么做账?
老师,之前有加计抵减政策,上个月开了张发票,比如说销项税是100,进项80,然后加计抵减的又给抵扣了20,就不用交税了,那加计抵减的这部分该怎么做账呢
老师,按照优惠政策,加计抵减,多抵扣了进项,这个数的会计分录怎么做啊,少交了增值税,就不会做了
房屋租赁行业,2019年~2022年享受进项税额加计抵减优惠政策。由于特殊原因,税务局不让我单位享受,前期做账会计分录会计分录是: 应交税费~进项加计抵减220000 贷:营业外收入~优惠政策220000 调账会计分录要怎么做? 我用的是小企业会计准则
老师,增值税进项加计抵减了,会计分录要怎么做呀
老师,个体户收到诉讼费1930元,律师费700元二张发票,用交印花税吗
老师好,请问我们是小规模纳税人让一般纳税人开票给我们 要加几个税点才不会亏呢 这个要怎么算呢?
请问出口退税审批流程今天显示发放,请问正常是多久时间到账,是直接打到对公账户吗
老师,请问总分公司分别独立核算,去年分公司有开票給总公司,总公司需要填关联企业往来报告表吗?
非会计专业有初级在职考中级一年三科几率大吗
老师,我们以前年度计提的工资在应付职工薪酬贷方,一直没有发放,也不会发放了,现在想把这笔账调平的话,刚刚问了老师说是需要做到利润分配未分配利润里面,那这样的话我今年所得税汇算清缴的时候需要怎么做,有没有简单的处理方式,我不想改以前年度的申报表
非会计专业初级一年三科考过几率大吗
我们25年8月份开了一张发票,现在交易取消,发票要作废,那我这个销项税是不是可以退回来
老鼠您好,我收了她3%专票费用➕3%服务费➕4%提现费,她现在要到手5000的话,合同要签多少钱
你好,老是,有个个税问题需要请教下,25的一次性年终奖,1月发出去,是1月申报12月个税时申报进去呢?还是2月申报1月个税的时候申报进去,算25年的,还是算26年的呢?
啊,这个要做到营业外收入啊
就是上面的分录哦