1%的增值税的。如果你专票开的是3%,按照3%来交。
小规模一个季度有开一个点的税票,也有开3个点的税票,超30万了,全部按几个点交增值税
小规模公司开普票3个点的,季度已超30万,应该要交的增值税是按1个点交还是3个点交税?
小规模纳税人4季度开票超30万,有开专票和普票,普票开的是3个点税率,还可以按1个点缴税吗
小规模纳税人季度开票超30万是按一个点征税还是3个点
小规模纳税人季度普票超30万,按几个点交税
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
是普票,但我申报表这里怎么是要交3个点税?
减免的2%,你没有填写。
主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面。
怎么填写呢
是填这个表吗
本期发生额实际抵扣金额按照你1%的不含税销售额乘以2%。
期初余额填什么数据呢
不填写不填写不用填写
没有让你填写的肯定都是零。
本期发生额是不含税今年*2%本期实际抵减税额是填什么数据呢
本期发生额填写一样的。
为什么说填写错误
截图你的主表看一下的。
开票金额是435049.5
开票金额是495049.5
你这个表格第一行也没有填写,然后应纳税减征额也没有填写,应纳税减征额和减免表里面填写一样的。
应纳税减征额填在哪里,是怎么计算的
上面写了再看一下可以吗?不含税的销售额乘以2%。
已经给你回复的,你返回去看一下可以吗?咱这个记录一直都在,不会抹去的。
不含税金额*2%是填在哪里呢
是这样子填吗
主标应纳税减征额里面。18行里面就是啊。
我这个表现在数据填写正确吗
对的,是的,是正确的。