1%的增值税的。如果你专票开的是3%,按照3%来交。

小规模一个季度有开一个点的税票,也有开3个点的税票,超30万了,全部按几个点交增值税
小规模公司开普票3个点的,季度已超30万,应该要交的增值税是按1个点交还是3个点交税?
小规模纳税人4季度开票超30万,有开专票和普票,普票开的是3个点税率,还可以按1个点缴税吗
小规模纳税人季度开票超30万是按一个点征税还是3个点
小规模纳税人季度普票超30万,按几个点交税
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是普票,但我申报表这里怎么是要交3个点税?
减免的2%,你没有填写。
主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面。
怎么填写呢
是填这个表吗
本期发生额实际抵扣金额按照你1%的不含税销售额乘以2%。
期初余额填什么数据呢
不填写不填写不用填写
没有让你填写的肯定都是零。
本期发生额是不含税今年*2%本期实际抵减税额是填什么数据呢
本期发生额填写一样的。
为什么说填写错误
截图你的主表看一下的。
开票金额是435049.5
开票金额是495049.5
你这个表格第一行也没有填写,然后应纳税减征额也没有填写,应纳税减征额和减免表里面填写一样的。
应纳税减征额填在哪里,是怎么计算的
上面写了再看一下可以吗?不含税的销售额乘以2%。
已经给你回复的,你返回去看一下可以吗?咱这个记录一直都在,不会抹去的。
不含税金额*2%是填在哪里呢
是这样子填吗
主标应纳税减征额里面。18行里面就是啊。
我这个表现在数据填写正确吗
对的,是的,是正确的。