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老师你好,我单位是事业单位,因出租国有资产产生租赁收入,租赁收入全额上缴国库非税收入,之前分录是: 收到租金时: 借:银行存款 贷:应缴财政款 上缴国库非税收入时: 借:应缴财政款 贷:银行存款 目前税局通知要求要做为单位收入缴纳增值税与企业所得税,印花税,请问我的会计分录要如何做了,税金方面我是税金及附加科目还是用所得税费用,新手会计,不太懂,请老师回答时能详细点,谢谢!

2023-07-06 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 17:20

事业单位计提税金的会计分录: 借:经营支出 贷:应缴税费  期末,将本科目本期发生额转入经营结余, 借:经营结余 贷:经营支出  

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:29

能说一下完整的分录吗?从收到租金到计提税费、交税、上缴国库非税各个环节的会计分录要怎么做

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:32

你好;  你上面收到租金的时候  一、收到房租时:   借:银行存款   贷:应缴财政专户款 二、上交财政时:     借:应缴财政专户款   贷:银行存款 

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:39

那我税金支出部分要怎么处理,我们是财政全额拨款单位,上缴国库非税部分是要扣减税金支出后的

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:40

上缴的税金我要如何从应缴财政款里冲减呢?

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:42

比如说收入10万,税金5千,我上缴国库只能是税后的9.5万,税金支出与应缴财政款我要怎么做才能平10万的账呢

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:42

事业单位计提税金的会计分录: 借:经营支出 贷:应缴税费  期末,将本科目本期发生额转入经营结余, 借:经营结余 贷:经营支出、你看看税费  

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:51

老师你还是没有明白我要问的是什么,我是想问应缴财政专户款这个科目,收到钱时是10万,上缴时是扣税费后的9.5万,这个税费0.5万我要怎么做才能使应缴财政专户款借贷平衡。

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:54

你好; 1、收到款项时  借:银行存款        贷:应交税费-增值税等               应缴财政专户款  2、上缴时 :  借:应缴财政专户款  贷:银行存款、

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事业单位计提税金的会计分录: 借:经营支出 贷:应缴税费  期末,将本科目本期发生额转入经营结余, 借:经营结余 贷:经营支出  
2023-07-06
同学您好。6月已经收到钱,则:借:银行存款 贷:应交增值税 其他应交税费 应缴财政款。8月收到发票时,附在6月份的账上,作为附件,可以不确认收入。本身不属于您们单位的,只是一笔过手钱。 2.上交财政局 借:应交增值税 其他应交税费 应缴财政款 贷:银行存款
2021-06-24
你好!1、需要吧以前年度损益调整结转到未分配利润。2、租房还涉及房产税的
2023-03-31
同学你好 你对应的都有发票吗
2020-10-04
同学你好 税金还可以收回来吗
2020-12-25
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