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老师你好,我单位是事业单位,因出租国有资产产生租赁收入,租赁收入全额上缴国库非税收入,之前分录是: 收到租金时: 借:银行存款 贷:应缴财政款 上缴国库非税收入时: 借:应缴财政款 贷:银行存款 目前税局通知要求要做为单位收入缴纳增值税与企业所得税,印花税,请问我的会计分录要如何做了,税金方面我是税金及附加科目还是用所得税费用,新手会计,不太懂,请老师回答时能详细点,谢谢!

2023-07-06 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 17:20

事业单位计提税金的会计分录: 借:经营支出 贷:应缴税费  期末,将本科目本期发生额转入经营结余, 借:经营结余 贷:经营支出  

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:29

能说一下完整的分录吗?从收到租金到计提税费、交税、上缴国库非税各个环节的会计分录要怎么做

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:32

你好;  你上面收到租金的时候  一、收到房租时:   借:银行存款   贷:应缴财政专户款 二、上交财政时:     借:应缴财政专户款   贷:银行存款 

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:39

那我税金支出部分要怎么处理,我们是财政全额拨款单位,上缴国库非税部分是要扣减税金支出后的

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:40

上缴的税金我要如何从应缴财政款里冲减呢?

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:42

比如说收入10万,税金5千,我上缴国库只能是税后的9.5万,税金支出与应缴财政款我要怎么做才能平10万的账呢

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:42

事业单位计提税金的会计分录: 借:经营支出 贷:应缴税费  期末,将本科目本期发生额转入经营结余, 借:经营结余 贷:经营支出、你看看税费  

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快账用户8504 追问 2023-07-06 17:51

老师你还是没有明白我要问的是什么,我是想问应缴财政专户款这个科目,收到钱时是10万,上缴时是扣税费后的9.5万,这个税费0.5万我要怎么做才能使应缴财政专户款借贷平衡。

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:54

你好; 1、收到款项时  借:银行存款        贷:应交税费-增值税等               应缴财政专户款  2、上缴时 :  借:应缴财政专户款  贷:银行存款、

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事业单位计提税金的会计分录: 借:经营支出 贷:应缴税费  期末,将本科目本期发生额转入经营结余, 借:经营结余 贷:经营支出  
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同学您好,正在解答,请您稍后
2023-11-20
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