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老师,一般纳税人,增值税率13%,本期发生额23万,留抵税额3000,已开6万发票,预缴1000,还需要开多少发票?

2023-07-06 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 17:28

你好;  你这个23万是销项税还是什么情况的税额 ;才好判断  

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快账用户8109 追问 2023-07-06 17:30

您好,23万是销项税

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:35

你好;  那你 打算  有多少税负率 ;   你这个本期进项税有好多; 除开留抵部分  

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快账用户8109 追问 2023-07-06 17:39

老师,我不明白您说的意思,题目没有给税负率,进项不是已开6万了吗

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:40

你好; 意思是你就算要算; 你 只是知道你销项税;   留抵进项税 ; 你计算开票金额 ;  是计算你销项税这个产生的开票金额吗 ?  

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快账用户8109 追问 2023-07-06 17:49

对,计算销项税的开票金额,是不是和预缴增值税没有关系

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:50

是的;     就算预交了。 只是  把你销项税 减去   预交金额 和你的留抵进项税来差额缴纳即可;   你只需要用 23万 /0.13=你的开票不含税金额合计

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快账用户8109 追问 2023-07-06 17:58

老师,一般纳税人,增值税率13%,本期销售商品货款23万,上月留抵税额3000,已开进项发票6万,预缴1000增值税,还需要开多少发票?

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:59

你开票的话  = 23/0.13*(1%2B13%)就是你的开票金额的; =199.92万元;  这个就是你的开票的

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快账用户8109 追问 2023-07-06 18:02

230000×0.13算的才是增值税吧

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齐红老师 解答 2023-07-06 18:02

你好 ;  23000已经是销项税了哦;  你要反推不含税和含税金额开票 

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快账用户8109 追问 2023-07-06 18:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-06 18:13

不客气的; 帮到你就好  

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你好;  你这个23万是销项税还是什么情况的税额 ;才好判断  
2023-07-06
这个是需要看你有多发进项税发票,以及税负率考虑是多少
2021-05-12
您好,本月销项正数90-销项负数10-进项30=50万是对的
2023-12-26
你好,本月销项=100*13%=13 本月可抵扣进项=30*13%=2.6 应交增值税=13-2.6
2021-10-07
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