你好; 你这个23万是销项税还是什么情况的税额 ;才好判断

公司向银行贷款,收到的贷款怎么入账?
老师 我老板说有人打电话给他说他们那个是专门做那个知识产权可以抵注册资本的 这样的可信吗
老师,境外单位打款进来的收入,符合什么条件可以免税申报?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区申报什么税?需要预缴所得税吗
小企业准则下:企业通过支付宝(余利宝)平台购买理财产品(兴银理财天天利)的会计定性,在购买时、确认收益、赎回后的账务处理和会计分录以及税务处理。谢谢!
你好,老师11月份要的进项当时客户没开发票,这个月再开是可以的吧?还需要额外找进项吗?
朴老师解答 老师师 我没有多结转库存商品 我都还没结转呢 结转是那个分录吗
民非组织,在系统上开票的才申报增值税是吗,开的捐赠发票不需要申报增值税是吗
老师,海关系统问题,出现疑点,税务这边要备案清单,是什么样子的?我给备查资料,不对,不知道什么意思
请问老师,滴滴电子发票,左上角有“通行费”字样,这样的电子票不能税额不允许抵扣了吗?
您好,23万是销项税
你好; 那你 打算 有多少税负率 ; 你这个本期进项税有好多; 除开留抵部分
老师,我不明白您说的意思,题目没有给税负率,进项不是已开6万了吗
你好; 意思是你就算要算; 你 只是知道你销项税; 留抵进项税 ; 你计算开票金额 ; 是计算你销项税这个产生的开票金额吗 ?
对,计算销项税的开票金额,是不是和预缴增值税没有关系
是的; 就算预交了。 只是 把你销项税 减去 预交金额 和你的留抵进项税来差额缴纳即可; 你只需要用 23万 /0.13=你的开票不含税金额合计
老师,一般纳税人,增值税率13%,本期销售商品货款23万,上月留抵税额3000,已开进项发票6万,预缴1000增值税,还需要开多少发票?
你开票的话 = 23/0.13*(1%2B13%)就是你的开票金额的; =199.92万元; 这个就是你的开票的
230000×0.13算的才是增值税吧
你好 ; 23000已经是销项税了哦; 你要反推不含税和含税金额开票
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好