你好; 借管理费用- 福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款

老师好!我公司有厨房,平时有客人就在公司接待,或是员工偶尔会用用,请问购大米,盐油的费用分录怎么做?
老师,我们公司是生产性企业,现在要统计研发支出,去年的研发人员工资做进生产成本55000元和管理费用65000元,现在想调出来,请问怎么调呢?分录怎么做呢?
老师好,我公司是生产加工企业,买了打柴油用的油桶,采用一次摊销法,购入时借:周转材料一油桶,贷:银行存款,摊销的时候怎么做会计分录,企业采用的是小企业会计准则
老师,我们是商贸企业,卖了苗木,卖的时候需要给人家运到栽种好,我们公司没那么多人,就把栽种的活外包给了一家做劳务的公司,现在收到了对方开的劳务费发票,怎么入账是直接管理费用-劳务费,还是走什么科目
老师,我们是外包保洁,保安,平时会采购物资:扫把,垃圾袋等,买进来的时候,是要做到库存商品里还是直接进费用还是成本,每个月大概1万左右,如果进库存商品,是不是月底要有领用单据,做凭证转到费用或者成本?老师,我们还给员工买了工作服,做到什么科目呢,怎么管理呢,员工离职是需要交回工作服的,怎么做账
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?