您好,同学,请稍等下

老师,应付职工薪酬是贷方负数,我怎么调整,,公积金也是负数
老师我本来记账记为借:应付职工薪酬生育正数借应付职工薪酬医疗保险负数,现在我应该咋咋做一个调整凭证
老师,应付职工薪酬是负数的正常么?
资产负债表中应付职工薪酬为负数是什么意思?应该怎么调整呢?
应付职工薪酬负数怎么调整正数
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
关联报表,有形资产出让包含其他业务收入吗
你好老师,美团收入,不用开发票吗,怎样做账呢应交增值税1%收吗
电子税务局显示的是出口生产型企业,哪里可以看到是高新企业呢,税务申报的也没有与高新企业相关的数据,每年审核高新企业资格的时候需要看报表的吧?25年年报还未做,
境内企业从事广告行业,服务对象是境外企业,广告内容也是在境外投放,这种情况需要缴纳文化建设费吗?
老师,提供建筑服务清包工,开发票建筑服务*劳务费,对吗?还是开建筑服务*工程服务
鸡斗果发票开什么内容,老师知道吗?
鸡斗果发票开什么内容
鸡斗果发票开什么内容
老师你们工商年报的资产表是直接多报合一导入的还是手动填写的
少做了计提,是不是借管理费用等 贷应付的工薪酬工资?
是的,实际发放大于计提工资,怎么调整
再补记提上一个就可以了,你看一下是哪个部门的后勤的,就是管理费用。 借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资
好的,谢谢
不客气,请帮我五星好评,谢谢啦