不存在勾选抵扣,按含税价计入成本

老师下午好!公司在2021年是小规模,期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后,在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢?是放着不管?还是需要做不抵扣勾选呢?
老师,小规模纳税人收到专票,是直接做账就可以了吗?需不需要勾选认证,或者不抵扣勾选,或者进项税额转出处理?
小规模收到专票需要怎么处理?直接入成本吗?应该不存在抵扣勾选确认么
因为小规模纳税人是不可以凭增值税专用发票进行抵扣, 1. 小规模纳税人如果收到对方开具的是专用发票,该如何处理专用发票和入账? 2. 取得的专用发票又不能进行认证抵扣,会否形成滞留票,应该怎么处理?
收到的3%的农产品发票,在电子税务局的抵扣勾选:从小规模处购进的3%农产品专票栏里查询不到,怎么处理
老师我公司25年无偿提供借款给个人现在还没有归还视同销售吗,有涉税风险吗。
员工出差发生的招待费填在差旅费报销单的其他栏,还是单独填费用报销单
老师,小规模开专票1%跟普票1%对自己有什么影响 吗,对方专票1%是可以抵扣。
老师 大概是2月开始生产的 1月购入车间的工作台 新建的厂房还没验收 这个工作台怎么摊销
我们是一般纳税人,主要做的就是机械配件。我想问一下什么情况下可以开10个点?为什么客户这么问?而且买配件的时候,有的就会给开10个点。就是别人。这10个点到底什么意思啊?税率上有这么个税率吗?
老师,您好!计提工资时是只有工资表就行了,还是也需要有考勤表的
老师,1000元以下的零星开支可以不用发票吧?业务真实的情况下
#提问#老师,利润100万,25年多入了成本20万,汇算清缴怎么调整,应纳税所得额是多少
老师,我们公司有调整申报去年7月至9月的印花税减半优惠政策,税局要求我们申请退税,退了有2368.3元,那我这个印花税是这样入账吗。我用它来抵扣了增值税。
2026 年个人所得税是怎么算来着,都忘了,麻烦帮我总结一下
如果开出去专票需要交税对么
开出去专票需要交税
3%减按1%是什么意思?是开票可以开3%,按照1%算是吗
普票才可以,专票按发票上税额交
季度不超过30万,月度不超过10万。哪个是什么政策?这个只是小规模的,一般纳税人没有这个优惠政策吧
一般纳税人没有这个政策