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我们公司是一般纳税人,前会计2022年当时只有银行付款回单,没有收到发票,会计挂借:管理费用-办公费 贷:银行存款 今年6月份专票回来了,已在今年6月份认证了这份发票,请问老师今年6月份如何账务处理?

2023-07-07 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-07 15:06

你好;   之前办公费是含税记入的哇;   计提进项税出来做; 借进项税贷管理费用-办公费   

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快账用户6873 追问 2023-07-07 15:16

2022年做账时候没有进项,是没有票回来她直接做借管理费用,贷银行存款,2022年应该是挂预付账款才对,现在专票回来了,我要怎么处理?(公司是用小企业会计准则)

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齐红老师 解答 2023-07-07 15:18

你好;   那你就补做哈;   借进项税贷利润分配-未分配利润  

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快账用户6873 追问 2023-07-07 15:22

补这个就是进项的分录而已,管理费用金额应该是差异的吧?

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齐红老师 解答 2023-07-07 15:25

你好; 对的; 之前的不动了。    之前结转了本年利润; 现在调整 利润分配即可 

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快账用户6873 追问 2023-07-07 15:27

借:管理费用-办公费 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 补了进项借贷金额就不平了吧?

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齐红老师 解答 2023-07-07 15:30

你好;    不会的  ; 你现在就是调整分录即可; 你去做这笔干嘛的

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你好;   之前办公费是含税记入的哇;   计提进项税出来做; 借进项税贷管理费用-办公费   
2023-07-07
借:应交税费-增值税-进项税 利润分配-未分配利润
2023-07-07
你好,提供不了发票正常入帐。在企业所得税汇算清缴时纳税调增。
2020-12-28
你好,需要做计提的汇算清缴之前收到发票就可以抵扣,如果一直没有收到的话就抵扣不了所得税,需要调整,账上不需要做其他的分录。
2022-01-18
您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
2022-10-10
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