您好 请问您报税系统数据不可以手工修改吗
老师我们是小规模公司,我们9月份去税务局代开专票,自己在家也开普票的,代开专票是开了好多张10万的发票,现在季度申报增值税的时候,附列资料的含税销售额,系统算出来的不含税销售额与实际的差2分钱怎么办呢
老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样,系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢
请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的,但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱,那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过,我应该怎么修改才能通过呢?
老师,小规模纳税人,应纳税减征额是根据什么来的?我填增值税申报表的时候,申报系统显示我应该缴纳增值税194.35,但是开票系统显示我的增值税是194.33,相差2分钱,我现在该调整哪里?
老师,你好。有一家公司,没建账,但有收入,成本,那我给他报增值税的时候,电子税务局销售额根据开发票系统的数据来,实际收入要大于系统的。我要按哪个申报?
老师,在电子税务局可以手动填写销售额,但是增值税是直接带入数据,改不了,但是我的销售额和开票系统一致的
应该是有尾数差 多的一分钱做分录就好了 计入营业外支出科目
老师,完整的分录麻烦写一下,谢谢
借:营业外支出 0.01 贷:应交税费-应交增值税 0.01
老师我是一个小规模,现在只有简易计税,这个贷方可以是应交税费-简易计税0.01吗
这个贷方可以是应交税费-简易计税0.01
老师,这个营业外支出选择二级明细科目哪个呢?
这个营业外支出选择二级明细科目其他就好了
好的老师,非常感谢你!
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!