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老师,关于外聘专家号给对方报销飞机住宿费,怎样筹划可以减少税务风险?

2026-07-02 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-02 11:41

合同写明机票住宿实报实销、不计入劳务报酬,凭票单独报销,无需代扣个税; 劳务费、差旅分开对公转账,留存行程、签到、实名票据备查; 住宿费开公司票可抵进项,专家机票不能抵扣增值税; 禁止无票包干补贴、私户付款,避免全额并入劳务计税; 长期专家可注册个体户开票,把劳务报酬转为经营所得降税负。

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快账用户1102 追问 2026-07-02 11:43

老师,飞机住宿凭票报销这个,我们公司计入什么费用?

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齐红老师 解答 2026-07-02 11:44

福利费或者招待费或者差旅费,看具体用途

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合同写明机票住宿实报实销、不计入劳务报酬,凭票单独报销,无需代扣个税; 劳务费、差旅分开对公转账,留存行程、签到、实名票据备查; 住宿费开公司票可抵进项,专家机票不能抵扣增值税; 禁止无票包干补贴、私户付款,避免全额并入劳务计税; 长期专家可注册个体户开票,把劳务报酬转为经营所得降税负。
2026-07-02
你好,假设我是劳务公司,我的收入是100,然后我支付出去的成本是80。这里包含着人工费,还有社保公积金。
2024-07-05
你好;  1.  只要你取得合理发票来抵扣; 比如成本或者费用进项税发票都可以抵扣;  只要不是 不允许抵扣的发票 都可以哈 ;2.  不找成本   那要看你实际否真的发生了成本费用 ; 真的发生了 就可以税前扣除的;    但是如果发生了没有合理发票你就得多报所得税的 
2023-06-20
同学你好 这个没有什么风险
2023-06-20
您好,这种临时用工来说,既然不是企业员工那就得按照劳务费来纳税申报,既然你没纳税申报就不能税前扣除
2022-12-12
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