您好,不用修改前面的报表,你用收到的发票把前面的管理费用冲掉就可以

老师,刚才那个问题那我现在是不是有3种做法,1,到柜台上修改第一季的财务报表,第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改,最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表,把手动修改的变为原来的数字,后期亿期赢自动导入数据。第三,修改第二季度财务报表,冲红之前利润分配_未分配利润那个分录,重新用所得税这个分录,这样报表勾稽关系就对应上了。
老师,请问我在申报第三季度数据时,暂估了一些费用,现在把暂估数据恢复之后,数据变成了负数,申报时提示了我,想问下若是这个申报财务报表数据是负数会有什么影响?
三月份的账来不及做完,还没有财务报表,第一季度的季度所得税申报可以暂估数据申报吗
第一季度里。公司没有做账,我根据数据预填写了数据进行了财务报表报送填写。本季度把账务完善后。填报资产负债表时。自动提取了上次的数据为年初数。我是否可以在本次的财务报表里直接填写正确数据?上期数据要如何进行修改?
公司成立一直没有做账。第一季度报税是暂估了管理费用。填报了数据。这个月我接手后。账务全部完善报送财务报表时发现有第一季度的这个数据是年初数。我是否可以按照正确的财务报表直接填写数据报送,前面的那个数据还需要如何处理?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
这个管理费用是社保支出。没有发票。怎么处理?
用社保缴费证明做附件就可以了