您好,买卖合同印花税的计税依据是销售收入*0.0003

请问下老师。印花税的计税依据是。销售收入,还是购销合同都要交。进项要税。销项也要交呢。
老师,现在的买卖合同印花税,还能按销售收入申报吗
老师,买卖合同,印花税申报的计税依据是不是含税的销售购进和含税的销售收入合计?
老师,请问现在买卖合同印花税的计税依据是什么?是销售收入*70%*0.0003吗?还是销售收入*0.0003
小规模,2023年比如采购发票是10万,销售收入是15万,那么什么印花税买卖合同的计税依据是25万吗?
老师,避免电子发票重复入账,除了导出清单,一个个标志出来之外,还有什么更好的方法吗?
给境外客户提供模具而收取使用费,这模具不出口,是否能按0%或者6%服务费发票来开
我们公司代扣个税按稿酬所得申报(合同、发票上都标明了稿酬),但老师汇算清缴的时候提示这笔应该按照劳务申报,这个怎么办
@朴老师,我们生产设备,已经销售了,收入和成本已经确认,但是今年客户让拉回来整改,请问这部分整改的费用计入什么科目?如何账务处理?
砂石厂个体户一般纳税人按照简易计税3%是否可以开具专票?
在单位的个税扣缴端上,为什么单位申报记录查询里面有这个员工的申报,但在个人扣缴明细里却显示查询不到?
开出银行承兑的分录怎么做,还是什么保证金的形式
老师好,做工商年报时被投资企业是年报年度内注销了,那么年报要把这家被投资企业删除吗
老师好,原来固定资产——基建 入账是100万,现在评估后价值为200万,中间差的这100万,我重新记一笔会计分录,金额是100万,那我卡片里面录的时候,是直接新增一个吗?还是说在原来的卡片里面新增
老师,您好,申请发票提额,在哪里申请呀
老师,这个以前不是销售收入*70%*万分之三的吗?
现在的政策是按我说的那样的
那我上季度报少了这季度还要去补上了
前面的你可以先不要管,后面按我说的这样填
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您