你好,学员,是的,你说的很对的,学员
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
老师,请问,小规模纳税人月销售未超过10万,季度未超过30万,免征增值税,这个10万是指开普票还是专票
老师,现在小规模纳税人开普票一个季度不超过30万是免增值税的,如果一个季度超过30万该交多少税?比如一个季度普票开了35万,是这35万全部缴纳增值税?还是就超过的5万缴纳增值税?
老师我,现在小规模还是按1%缴纳增值税,一个月不超过10万,一个季度不超过30万免税,然后只要开了专票出去,专票部分都是要纳税的,一个月普票+专票超过10万也是全额纳税是嘛
老师,小规模纳税人当月开专票和普票超过10万,这个也是免税的吧。季度不超30万。
老师现在附加税减半吗
老师,你好。我们是小企业会计准则,比如24年暂估成本 借:工程施工 贷:预付 借:主营 :贷::工程施工 25年收到相行发票应该咋个入账呢?
诉讼时效的事由发生3个月,是暂停消除障碍➕3个月,还是➕6个月?
老师,我们这有个客户欠我们钱,他给钱的方式是让我们提供几个的身份证,银行卡,发给他,然后每个人给打1万元,他为啥这样做
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
那如果我收到3%的进货票,我是可以开1%,也可以开3%的普票专票对嘛
那如果我收到3%的进货票,我是可以开1%,也可以开3%的普票专票对嘛 是的,你说的很对的
还有专票部分不含税收入纳税或者是超过10万了,(普票+专票)的不含税收入纳税,税率都是按不含税收入*1%嘛
还有专票部分不含税收入纳税或者是超过10万了,(普票 专票)的不含税收入纳税,税率都是按不含税收入*1%嘛 是的,学员,你说的很对的
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税嘛
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税嘛 需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税
如果要开15万的发票出去,税率按1%或者3%开,要缴纳的税分别是多少呀?是按不含税收入*1%嘛?
是按不含税收入*税率1%的话,我开3%的发票出去,不是交的税更少了?
如果要开15万的发票出去,税率按1%或者3%开,要缴纳的税分别是多少呀?是按不含税收入*1%嘛? 是按不含税收入*1%或者3%
是按不含税收入*税率1%的话,我开3%的发票出去,不是交的税更少了? 按照1%,税额少一些的
嗯?开3%的发票的话,缴纳增值税就是要按3%计算这样?我以为都是按税率1%呢
嗯?开3%的发票的话,缴纳增值税就是要按3%计算这样?我以为都是按税率1%呢 开票税率是多少,就是按照多少交纳的
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税(开票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值税(开票按3%)
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税(开票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值税(开票按3%) 是的,你说的很对的,学员
那我们拿到3%的进货票或者1%的进货票都没有区别是嘛?比如进货总额是50万,不管按什么税率开票,我们都是按价税合计50万入主营业务成本,对嘛?
那我们拿到3%的进货票或者1%的进货票都没有区别是嘛?比如进货总额是50万,不管按什么税率开票,我们都是按价税合计50万入主营业务成本,对嘛? 是的,按照计税合计计入成本的,
那进货的发票税率按多少,对我们都没有影响吧
那进货的发票税率按多少,对我们都没有影响吧 一般是没影响的,一般进货成本是约定好的