你好,学员,是的,你说的很对的,学员
领导要求代缴社保的那个人挂往来款,做其他应收款怎么做账。收到款是借方应收账款,贷方做什么科目,我付款出去的时候是做的借方应付职工薪酬-社保科目,贷方是银行存款。
给员工租的宿舍,租金每年低于4万元,按租赁入账吗?
你好,老师,现金保险,团体意外险,雇员忠诚保险,公众责任险,雇主责任险的专票进项税可以抵扣吗?
请问,公司其中股东因经济问题要转让股权,已到自然人电子税务局申请股权转让,税务审核时要求附上转账凭证,因原股东银行卡受限,做不了转账,协商用现金交易,写收据,税务不认可,不给予审批,请问还有什么办法吗
老师,损失酒精转出进项税额为啥要除以100
老师,我们进行申报前,需不需要点击“发票业务”→“发票查询统计”→“全量发票查询”→看看,出来的数据与申报表数据是否一致?
一般纳税人之前是小规模,小规模时期取得的专票,可以勾选抵扣么?
已过了汇算清缴,公司还能补2024年的费用发票吗
公司是物业公司,每个月需要给业主委员会转1000,这个没有具体人员,如何操作才能抵扣企业所得税
老公司给予员工的补助10000元,怎样入账呢,家庭出现特殊原因,要给员工报个人所得税吗
那如果我收到3%的进货票,我是可以开1%,也可以开3%的普票专票对嘛
那如果我收到3%的进货票,我是可以开1%,也可以开3%的普票专票对嘛 是的,你说的很对的
还有专票部分不含税收入纳税或者是超过10万了,(普票+专票)的不含税收入纳税,税率都是按不含税收入*1%嘛
还有专票部分不含税收入纳税或者是超过10万了,(普票 专票)的不含税收入纳税,税率都是按不含税收入*1%嘛 是的,学员,你说的很对的
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税嘛
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税嘛 需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税
如果要开15万的发票出去,税率按1%或者3%开,要缴纳的税分别是多少呀?是按不含税收入*1%嘛?
是按不含税收入*税率1%的话,我开3%的发票出去,不是交的税更少了?
如果要开15万的发票出去,税率按1%或者3%开,要缴纳的税分别是多少呀?是按不含税收入*1%嘛? 是按不含税收入*1%或者3%
是按不含税收入*税率1%的话,我开3%的发票出去,不是交的税更少了? 按照1%,税额少一些的
嗯?开3%的发票的话,缴纳增值税就是要按3%计算这样?我以为都是按税率1%呢
嗯?开3%的发票的话,缴纳增值税就是要按3%计算这样?我以为都是按税率1%呢 开票税率是多少,就是按照多少交纳的
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税(开票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值税(开票按3%)
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税(开票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值税(开票按3%) 是的,你说的很对的,学员
那我们拿到3%的进货票或者1%的进货票都没有区别是嘛?比如进货总额是50万,不管按什么税率开票,我们都是按价税合计50万入主营业务成本,对嘛?
那我们拿到3%的进货票或者1%的进货票都没有区别是嘛?比如进货总额是50万,不管按什么税率开票,我们都是按价税合计50万入主营业务成本,对嘛? 是的,按照计税合计计入成本的,
那进货的发票税率按多少,对我们都没有影响吧
那进货的发票税率按多少,对我们都没有影响吧 一般是没影响的,一般进货成本是约定好的