您好! 根据《国家税务总局关于加强税务机关代开增值税专用发票管理问题的通知》规定:“四、对实行定期定额征收方法的纳税人正常申报时,按以下方法进行清算: (一)每月开票金额大于应征增值税税额的,以开票金额数为依据征收税款,并作为下一年度核定定期定额的依据 那么您目前应该缴纳的增值税=3*1%=0.03 附加税=0.03*(7%%2B3%%2B2%)=0.0036

是核定定额个体工商户,一个月定额5万元,这个季度开票33万,那我这个季度要交多少税费?
你好老师,我是小规模纳税人,定额是3万季度报税,税务局提高定额到4万。假如我这个季度开具了15万发票,应该上多少税。另外一种情况这个季度没有开局任何发票,应该上多少税,期待您的解答!
你好老师,定期定额个体户一个季度核定额为2万元,一个季度内开了3万的发票,这种情况下要交那些税,税额大概多少?
老师,您好,查账发现有一家个体户23年1-3月第一季度有缴纳税款4500元,经查看是23年第一季度核定额为45万,请问是因为22年核定季度额45万,高出了23年政策季度额核定30万的原因吗?那超过不管开了多少发票,都要交4500元吗?
个体户定期定额核定征收,月开票超10万,季度开票不超30万,年不超120万,这种情况下开超过了核定额,需要交经营所得税吗?
单位从应付,单位从员工的工资里边扣了那个工会经费,比如借销售费用,然后借应,贷应交个税,贷银行存款,然后其他应付款工会经费,其他应付款社保。但是这个其他应付款工会经费一直就在这个贷方放着,压根就没付,那企业所得税汇算清缴要调增吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不同暂估?
汇算清缴填表资产折旧账载金额和税收金额需要填吗?怎么填。
如果经营地址变了,银行开户要重新变吗
您好老师,25年暂估入库20万并同时结转成本20万 在26年1月收回发票10万 在26年4月收回发票8万 账务上是在26年没启用 以前年度损益调整,而是直接做分录是冲回上年暂估入库和结转成本,那报25年汇算清缴财务报表数是跟账务上的25年12月末财务报表数一样吗?然后调增是在纳税调项目明细表第30行其他栏的账载金额写2万吗?
老师,你好,小规模纳税人,26年4月收到25年的发票怎么做账,之前有暂估,因为不确定什么时候能收到发票,26年1月红冲了,3月又重新暂估的,现在4月收到了发票,应该怎么做分录?这个是汇算清缴钱扣除吗
工程施工一般是按什么方法结转成本的,是不是开票有收入才结转成本吗
老师这个我明年想转行 当会计 财务管理我今年应该能过 明年就是过财管 向上线往往来会计或下限者出纳会计助理代理记账中级会计师的话我想下一家公司考 不想 在这一家公司考(性价比太低) 老师有什么好意见吗[微笑] 中级会计师证书 在工作了之后考性价比最高
老师,公司2016年成立的,2021年实缴的了,但是审批局打电话让我们变更章程去,说我们实缴完毕的同时也得变更昂,有这要求吗?
我们做的项目在交付的时候需要通过硬盘,硬盘是自己采买的,金额比较大,我们的账务是一次性进主营业务成本了。有两个问题,1是硬盘采购的专票进项税能否抵扣?2是硬盘一次性进成本了,后期企业所得税上会不会有什么风险?有没有相关固定资产一次性进费用的条例可以支持我们这么操作?
这个不用缴纳个人所得税吗
您好! 这个需要缴纳,不知道您的核定所得税率是多少呢 一般是1%-2%
我查了一下,增值税6%,城建税7%,教育费3%和2%。个税0
可是报表上显示1%
您好! 正常来讲,您的个税应该是1% 这个还是建议您咨询下主管税务机关是不是存在信息更新延迟呢
还有您作为个体户,属于小规模纳税人,你应该适用的税率是3% 目前减按1% 6%属于一般纳税人的税率